沒關(guān)系,不設(shè)二級(jí)明細(xì)也是可以的

老師,印花稅我平時(shí)都是繳納的時(shí)候直接做分錄:稅金及附加 貸:銀行存款,現(xiàn)在我預(yù)繳了一個(gè)項(xiàng)目的印花稅,高于了我當(dāng)月要繳納的印花稅,我該怎么處理,分錄該怎么做?
老師現(xiàn)在印花稅不用計(jì)提了,直接繳納時(shí)做:營(yíng)業(yè)稅金及附加,我11月份繳納10月份的印花稅,在11月份做賬時(shí)做了,應(yīng)交稅費(fèi)—印花稅了,我這個(gè)月才發(fā)現(xiàn),我是反結(jié)賬去改一下呢還是怎么辦
樸老師:我想問下印花稅這個(gè)科目怎么做賬,原來我是月末計(jì)提借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)印花稅 繳納借應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 貸銀行存款 但我也記得有人這個(gè)科目不過印花稅直接做費(fèi)用,老師我想知道正確版本
老師我們是新小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,我今年沒有計(jì)提印花稅,直接在第二個(gè)月繳納時(shí)做營(yíng)業(yè)稅金及附加了,我覺得這樣不好統(tǒng)計(jì)印花稅,我打算這個(gè)月開始還是每個(gè)月計(jì)提印花稅,這樣可以嗎?
老師 企業(yè)所得稅年報(bào)的稅金及附加都是什么稅?印花稅不是直接繳納的,我比如一月份繳納的是21年第四季度的印花稅,就不能算到22年的稅金及附加里吧?
內(nèi)賬的購(gòu)買的材料成本是不含稅和還是含稅的
內(nèi)賬的購(gòu)買的材料成本是不含稅和還是含稅的
老師,進(jìn)項(xiàng)稅是不是等于我們用錢買的稅額
您好,老師,朋友給我介紹一家建筑勞務(wù)公司,是一般納稅人。這公司新成立的,說是以前的公司不想用了,這家公司之前是一家代賬公司做著,說經(jīng)常有稅務(wù)問題,現(xiàn)在想找專職會(huì)計(jì)。是不是建筑勞務(wù)公司屬于建筑行業(yè)了,賬和普通公司不太一樣吧,我以前只做過醫(yī)藥物流公司會(huì)計(jì),這種沒經(jīng)驗(yàn)的話是不是干不了
老師,事業(yè)單位和民營(yíng)企業(yè),在計(jì)提稅金和附加計(jì)入什么科目,所得稅計(jì)提呢?不知道用什么科目入賬
廠家返利給經(jīng)銷商,要求紅沖以前的抵扣發(fā)票,如何賬務(wù)處理,寫會(huì)計(jì)分錄
老師,s局打電話說去年的開票總額是企業(yè)所得稅金額,開了55萬左右發(fā)票,說我財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表填的12萬多,讓我更正,我在哪里更正,要怎樣更正呢?公司是小規(guī)模的
老師,我們超市進(jìn)貨有很多長(zhǎng)運(yùn)費(fèi)和短運(yùn)費(fèi)。都沒有發(fā)票 我們可以開個(gè)貨站嗎?給自己開票
企業(yè)所得稅扣除標(biāo)準(zhǔn)有哪幾項(xiàng)
老師,小微企業(yè)繳納所得稅是不是按照利潤(rùn)總額的5%


那最后不是和其他的稅區(qū)分不了嗎?
我能不能這樣做
可以通過應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)來區(qū)分。也可以平時(shí)做好統(tǒng)計(jì)