同學,你好 嗯嗯,是的
老師 如果固定資產(chǎn)達到預訂可使用狀態(tài),尚未辦理竣工結(jié)算要暫估固定資產(chǎn)的價值并計提折舊,等辦理竣工結(jié)算后按實際價值調(diào)整固定資產(chǎn)價值,為什么不調(diào)折舊呢,那之后的折舊不會少提或多提嗎 還是暫估價值約等于實際價值,多提或少提 都不影響
自行建造的固定資產(chǎn),按暫估價轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),辦理完竣工決算手續(xù)后調(diào)整原來的暫估價值,不需要調(diào)整原已計提的折舊額?暫估和竣工的價格不一樣,以后每個月按新的折舊嗎?這個新的折舊和原來的折舊,是怎么算的
已達到預定可使用狀態(tài)但尚未辦理竣工決算的固定資產(chǎn),應當按照估計價值確定其成本,并計提折舊;待辦理竣工決算后,再按實際成本調(diào)整原來的暫估價值,但不需要調(diào)整原已計提的折舊額。請問我沒取得發(fā)票,這個折舊在所得稅年報時要調(diào)增嗎?
老師我看到書上說已達到預訂可使用狀態(tài)尚未辦理竣工結(jié)算的固定資產(chǎn),應當按估計價值確定其成本并計提折舊,待辦理竣工結(jié)算時只許調(diào)整暫估價值,不調(diào)整折舊額,老師,為什么不調(diào)整折舊額的,成本變了折舊不也變了嗎
請問固定資產(chǎn)達到預定可使用狀態(tài),入固定資產(chǎn),計提折舊,等辦理竣工結(jié)算后,比入賬多出來的部分是不調(diào)整原來的折舊,那從辦理竣工結(jié)算后調(diào)整完賬面價值,是不是當月補提差異部分的折舊
請問下老師,我手里這個公司接過來發(fā)現(xiàn) 之前的賬都是亂做的,我現(xiàn)在要報財報年報的現(xiàn)金流量表,對方只給我銀行流水 之前余額里我看也有庫存現(xiàn)金,但是對方說之前不是他負責的所以沒給我?guī)齑娆F(xiàn)金的明細 我只看銀行流水編報表的話,還需要考慮別的嗎?
請問下這個月核算成本入庫數(shù)量是15000,算出單位生產(chǎn)成本了,賣了10000,主營業(yè)務成本也算出來了,那請問下生產(chǎn)成本的余額是等下次賣了5000以這個的單位生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)掉嗎?
請問又做施工又做設備供應的企業(yè),簽訂的銷售合同(銷售合同有材料,設備,安裝或者工程服務)和購進材料,設備、勞務分包,請問銷和進簽訂的合同都要交印花稅嗎?請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評,謝謝
老師減資需要交稅嗎?
廠房轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)后,發(fā)生的造價工程咨詢費計入哪個科目,管理費用嗎?還是固定資產(chǎn)原值?
請問24年暫估了40萬成本,貸的其他應付款暫估,現(xiàn)在還沒有票進來,已經(jīng)所得稅調(diào)增繳納了,怎么做會計分錄呢,我要把其他應付款暫估40萬數(shù)據(jù)銷掉
老師你好,我是調(diào)整的21年的企業(yè)所得稅,需要交稅,和滯納金,分錄要怎么寫
老師,請問信用卡可以取現(xiàn)金嗎?
請問老師前兩年的審計報告已經(jīng)出了,然后現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)期初數(shù)錯了那我現(xiàn)在要怎么改呢?這個可以改嗎?
老師好,我們是一家投資公司,現(xiàn)在投資了一個光伏發(fā)電安裝項目,其分包出去的工程、還有為該項目購入的電纜、材料該如何進行賬務處理呢?(我們用的是小企業(yè)會計準則)