對方已經(jīng)抵扣的專票,由對方開紅字信息表。
老師,已抵扣的專票,是購買方申請紅字信息表,再由銷售方開紅字發(fā)票的吧
開給對方的專票對方已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在要紅沖,銷售方申請還是購買方申請紅字信息表
老師,請問對方已經(jīng)抵扣的專票,應(yīng)該哪方開紅字信息表沖紅,再重開。
你好老師,請問專票如果對方已抵扣,銷售方還可以開具紅字信息表沖紅嗎?
請問老師,專票已經(jīng)抵扣,我是購買方,銷售方想紅沖,是我開紅字信息表還是對方開紅字信息表?
老師您好!請教一個問題 我成立了一個子公司A公司,由B公司和我共同控股,B公司為我們的集團總部,所有的營收都直接入帳B公司,這樣的話我們分紅嗎? 我還有個朋友成立了C公司,同樣也有我朋友和B公司共同控股,B公司同樣為集團總部。營收也都直接轉(zhuǎn)進總公司。 我們的業(yè)務(wù)鏈?zhǔn)怯晌褹公司開發(fā)客戶成交后給到B公司,B公司繼續(xù)維護續(xù)費,但是A公司和C公司唯一的關(guān)聯(lián)只有B總公司,這樣我能享受C公司客戶續(xù)費的分紅嗎?因為客戶都是我司成交后交接過去的。
用朋友的身份信息直播,提現(xiàn)后錢到朋友那里,他再轉(zhuǎn)給我。所以個人所得稅由他來申報還是我來申報
公司搬遷,重新購買一批辦公桌椅、柜子。總價8萬,但是單張桌子、單個柜子不高于1000元,應(yīng)該記哪個科目
億企財稅和金蝶用友一個都是記賬軟件嗎?
現(xiàn)在俄羅斯和中國之間的交易直接就是可以人民幣交易了嗎
將自產(chǎn)產(chǎn)品賺送,無同類銷售價格,成本為13000元,成本利潤率為10%,為何算銷項稅是13000*(1+10%)*13%,成本+利潤是含稅價,怎么直接乘以13%算稅額呀?稅額應(yīng)該是不含稅價(成本價)直接?稅率呀?
之前財務(wù)都是找代賬公司,記得代賬公司每月要申報,這次自己學(xué)習(xí)財務(wù)老師讓我學(xué)稅務(wù)實操,所以除了學(xué)習(xí)個稅實操外,還要學(xué)習(xí)什么,需要每月申報的都有哪些內(nèi)容
銀行端口收匯申報的a,產(chǎn)品,實際上收的錢是包含了abc三個產(chǎn)品,三個報關(guān)單,這樣會影響收匯嗎。同時會不會影響退稅呢?
銀行端口收匯申報的a,產(chǎn)品,實際上收的錢是包含了abc三個產(chǎn)品,三個報關(guān)單,這樣會影響收匯嗎?
老師您好,不想聊天,別人又說不與人溝通
開票方不能開嗎,原票對方?jīng)]拿走,也沒有入賬。
開票方不能開紅字信息表,因為已經(jīng)抵扣。開票方根據(jù)紅字信息表開具紅字發(fā)票。
只是認(rèn)證 沒有抵扣 開票方可以開紅字信息表吧
可以,只是認(rèn)證 沒有抵扣 開票方可以開紅字信息表