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老師,請(qǐng)教一下,我公司現(xiàn)在被提示21年申報(bào)增值稅收入和所得稅收入不一致,有30多萬的差異,專管員說不給改成本,費(fèi)用,現(xiàn)在怎么弄比較好

2023-07-26 17:25
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-07-26 17:26

你們可以更改收入,,只是成本費(fèi)用 不給你改

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快賬用戶1025 追問 2023-07-26 17:28

現(xiàn)在是增值稅收入比企業(yè)所得稅收入高,那我要改增值稅申報(bào)表嗎

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齊紅老師 解答 2023-07-27 08:06

同學(xué),哪個(gè)是對(duì)的,以對(duì)的為準(zhǔn)去更改錯(cuò)誤的報(bào)表?

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你們可以更改收入,,只是成本費(fèi)用 不給你改
2023-07-26
您好!那所得稅申報(bào)時(shí),這些代收的就不能作為收入申報(bào),只能說你們申報(bào)錯(cuò)了
2024-06-25
你好,是的呢。不過這些未開票收入,你需要單獨(dú)做表格登記的呢
2022-04-28
你好 ;? ? ? ? ?你們這個(gè)沒有報(bào)企業(yè)所得稅的嗎? 你 企業(yè)所得稅收入? ?是不是忘記報(bào)了? ?
2021-09-09
你好,需要補(bǔ)申報(bào)的呢。賬上通過以前年度損益處理的呢
2022-01-17
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