你好,是應(yīng)納稅所得額 你納稅調(diào)增或者調(diào)減之后的利潤(rùn)減去虧損。
老師,小微企業(yè)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn):小型微利企業(yè)是指從事國(guó)家非限制和禁止行業(yè),且同時(shí)符合年度應(yīng)納稅所得額不超過(guò)300萬(wàn)元、從業(yè)人數(shù)不超過(guò)300人、資產(chǎn)總額不超過(guò)5000萬(wàn)元等三個(gè)條件的企業(yè)。如果我們的年度應(yīng)納稅所得額超過(guò)了300萬(wàn),還算小微企業(yè)嗎?
小微企業(yè)其中一個(gè)條件,應(yīng)納稅所得額不能超過(guò)300萬(wàn),這個(gè)300萬(wàn)是指本年度納稅還是指可以彌補(bǔ)以前年度虧損后的應(yīng)納稅所得額呢?
老師問(wèn)您一下,小型微利企業(yè)資產(chǎn)5000萬(wàn),從業(yè)人數(shù)不超過(guò)300,應(yīng)納稅所得額不超過(guò)300萬(wàn),如果應(yīng)納稅所得額超過(guò)300萬(wàn),其他2項(xiàng)沒(méi)有超過(guò),還是小型微利其他嗎?如果不是稅率是多少企業(yè)所得稅。
老師 下午好 小型微利企業(yè)“一年度應(yīng)繳納稅所得額不超過(guò)300萬(wàn)” 中“應(yīng)繳納所得稅額什么意思” 是指一年總的銷售額“價(jià)稅合計(jì)金額”沒(méi)有超過(guò)300萬(wàn)” 還是單指公司一年應(yīng)該交給稅務(wù)局的“稅額”沒(méi)有超過(guò)300萬(wàn)
小微企業(yè)指從事國(guó)家非限制行業(yè)同時(shí)符合年度應(yīng)納稅所得額不超過(guò)300萬(wàn)元、從業(yè)人數(shù)不超過(guò)300人、資產(chǎn)總額不超過(guò)5000萬(wàn)元,這是小規(guī)模納稅人條件下 老師如果年應(yīng)稅所得額超過(guò)300萬(wàn),或500萬(wàn)可以是小微企業(yè)嗎?
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過(guò)香港公司在跨境電商平臺(tái)售賣,有些貨物是正常報(bào)關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問(wèn)一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對(duì)于我這邊有什么風(fēng)險(xiǎn)?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費(fèi)全開到我公司名下,年收入二十多萬(wàn),電費(fèi)卻有7萬(wàn)多,銷售的實(shí)際應(yīng)是2萬(wàn)多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報(bào)
群里有個(gè)文件打不開,問(wèn)了幾天了,這個(gè)不能重新發(fā)一遍嗎
對(duì)第二個(gè)分錄不明白,對(duì)多的一萬(wàn)元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫(kù)存商品減少一萬(wàn)?科目怎么會(huì)用到庫(kù)存商品?
老師想問(wèn)一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒(méi)辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來(lái)的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊(cè)資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說(shuō)一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問(wèn)一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請(qǐng)問(wèn)開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來(lái)票最遲什么時(shí)候要重新入賬
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷嗎?報(bào)銷但是沒(méi)有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)或是做成職工福利之類的嗎?
這個(gè)損失之前年度的五年以內(nèi)的。