好,可以的,可以這樣處理的,對的。
19年管理費用做賬,正確應該是做成: 借:應付賬款-XXX 貸:銀行存款 但是錯誤的做成了: 借:管理費用-差旅費 貸:銀行存款 在今年該怎么調整
老師,付物業(yè)房租物業(yè)費的時候,是做:借:應付賬款,貸:銀行存款,收到發(fā)票,做:借:管理費用,貸應付賬款嗎?
請問老師,收到租金退款,本來應該是借銀行存款,貸管理費用借方負數(shù),我做成了借銀行存款,管理費用貸方,現(xiàn)在要怎么調
這兩筆賬有什么區(qū)別?是否表達的意思一致 12月 借:應付賬款 貸:銀行存款 2月 借:管理費用-房租 貸:應付賬款 12月 借:預付賬款 貸:銀行存款 2月 借:管理費用-房租 貸:應付賬款
請問老師:管理費用房租先做的 借:應付賬款 貸:銀行存款 現(xiàn)在可以調成 借:管理費用 貸:應付賬款嗎?或者應該怎么調賬
請問一下下載申報個稅的網(wǎng)址有嗎
老師,6月26號出臺一個新政策,互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)為平臺內從業(yè)人員辦理預扣時可以扣除減除費用是嗎?這個平臺企業(yè)是指哪些企業(yè)?
老師,咨詢一下,我們現(xiàn)在有 23 年 5 月份的,有一個發(fā)票沒有的原件,現(xiàn)在要怎么處理?我們是一般納稅人。像這個的話,我們要追溯嗎?但是金額特別小,不到 200 塊錢,100 多塊錢。
我們公司貨發(fā)出去了沒有開發(fā)需要怎么做分錄
請問老師,20年六稅兩費減半嗎,有文件嗎
臨時工發(fā)放工資怎樣操作?
您好老師,劃圈的是什么意思
老師,麻煩問一下,2024年匯繳完畢 繳納的企業(yè)所得稅 怎么做會計分錄?謝謝 老師,請問可以影響2025年的利潤表嗎?
你好~我想咨詢下,復印的白條子,可以入賬嗎?就是平時售賣一些開不出來發(fā)票的商品進貨,我這邊是個小型超市。
1我把公司卡流水打印了,然后和后臺統(tǒng)計數(shù)對比,平臺收入到賬延遲,每月都對不上,我把這個延遲金額記錄下來,等下月收入減掉,之后的收入才是本月收入對嗎2把收入調整一致后按公司卡收入做賬對嗎3支出有一筆付工程款給A,借B的錢代付,后期扣工程老板c的工程款還,算公司支出,怎么處理,分錄怎么寫4員工A借現(xiàn)金一仟元,從B的備用金出,借款從工資扣,分錄怎么寫5小微確認收入按收付實現(xiàn)制可以嗎?老師辛苦了