好,可以的,可以這樣處理的,對的。

19年管理費用做賬,正確應該是做成: 借:應付賬款-XXX 貸:銀行存款 但是錯誤的做成了: 借:管理費用-差旅費 貸:銀行存款 在今年該怎么調(diào)整
老師,付物業(yè)房租物業(yè)費的時候,是做:借:應付賬款,貸:銀行存款,收到發(fā)票,做:借:管理費用,貸應付賬款嗎?
請問老師,收到租金退款,本來應該是借銀行存款,貸管理費用借方負數(shù),我做成了借銀行存款,管理費用貸方,現(xiàn)在要怎么調(diào)
這兩筆賬有什么區(qū)別?是否表達的意思一致 12月 借:應付賬款 貸:銀行存款 2月 借:管理費用-房租 貸:應付賬款 12月 借:預付賬款 貸:銀行存款 2月 借:管理費用-房租 貸:應付賬款
請問老師:管理費用房租先做的 借:應付賬款 貸:銀行存款 現(xiàn)在可以調(diào)成 借:管理費用 貸:應付賬款嗎?或者應該怎么調(diào)賬
我們有兩個分包方。其中一個能開發(fā)票。能不能讓那個分包方幫忙開發(fā)票 然后把代發(fā)流水給他報成本 這樣可以嗎
個體戶需要自己申報稅嗎,需要申報哪些稅
請問老師,我結(jié)10月份的賬目,把10 月自制入庫的產(chǎn)品從金蝶軟件導出來,用日常核算的每種型號的產(chǎn)品耗用的原料(日常核算用的單價不是加權平均的,大部分是當期原料進價)計算出自制入庫產(chǎn)品耗用的原料是25萬,然后在當期入庫產(chǎn)品中匹配原料單價,計算出一個匹配金額,然后用9月在產(chǎn)原料+10月投入原料—10月在產(chǎn)原料=10月入庫產(chǎn)品耗用原料是20萬,然后再用10月實際耗用的原料金額20分攤到每一種產(chǎn)品里,最后用實際耗用原料做本月入庫產(chǎn)品核算,這樣做會導致產(chǎn)品成本核算不準確嗎?
老師,我們老板想看底下的直營門店盈不盈利,我給他看財務報表里的利潤表,他說要看費用明細,我是得做個什么給他看呀,是把科目余額表導出來嗎,還是做費用分析表呀
員工旅游報銷的費用并入工資申報個稅了,會計分錄做到管理費用工資了影響嗎?
老師您好,什么情況下結(jié)轉(zhuǎn)成本,我們是建筑行業(yè),我的同事開完9%工程發(fā)票,她說要結(jié)轉(zhuǎn)成本60%,我不懂,請老師幫我看看這個是怎樣理解。
2024年9月購買材料,開了普票回來,這個才發(fā)現(xiàn)如何處理啊?
這個賬目期末調(diào)匯必須要做嗎?做這步有什么意義?可以省略這一步不做嗎?
潮化瓶的稅收分類是什么
老師,請教下,粉末五金制造業(yè),房租水電租金都沒發(fā)票,只有收據(jù),可以做賬嗎,需要做賬和每個月進行攤銷嗎