您好,禁紅沖發(fā)票是能是沖銷等月底收入,之前的不能退稅
你好老師,我鋪?zhàn)幼约浩胀òl(fā)票第四季度沒有超過30萬,但是我在稅務(wù)局代開了5千多,加上代開的超過30萬,這種情況怎么辦啊?代開發(fā)票已經(jīng)交過稅金了。
今年4.29代開發(fā)票40萬,8月18號(hào)我又代開了30萬,8月28號(hào)我把4.29代開的專票作廢紅沖了,去辦理退稅的時(shí)候大廳說按第三季度代開的如實(shí)申報(bào),申報(bào)之后去辦理退稅。大廳說現(xiàn)在現(xiàn)在只能退900多元。那30萬的專票的款項(xiàng)相當(dāng)于紅沖了,想要退稅就要改報(bào)表,我該怎么改?
老師,以前年度有張發(fā)票我作廢了,可系統(tǒng)沒有作廢,增值稅報(bào)表中已經(jīng)申報(bào)了,企業(yè)所得稅報(bào)表中沒有申報(bào),導(dǎo)致兩個(gè)報(bào)表數(shù)字不對(duì),今年稅局讓我修改了企業(yè)所得稅報(bào)表,讓我在企業(yè)所得稅報(bào)表中先確認(rèn)收入,也交了企業(yè)所得稅稅金和滯納金,在讓我把這張發(fā)票沖紅,我開了沖紅發(fā)票,現(xiàn)在申報(bào)過不去,怎么辦
老師好,我在今年第一季度開票的時(shí)候,開錯(cuò)了的發(fā)票沒有作廢,導(dǎo)致發(fā)票多開了超過30萬,增值稅交了三千多,經(jīng)營所得1300多,那我確實(shí)沒有這么多收入,稅款已經(jīng)交了,我現(xiàn)在還能紅沖錯(cuò)誤的發(fā)票,申請(qǐng)退稅嗎?
老師,我公司12月開的十多萬的發(fā)票,到1月份對(duì)方發(fā)現(xiàn)開票信息有誤,在1月時(shí)已將十多萬的發(fā)票沖紅處理,但因?yàn)槠渌驅(qū)е乱恢睕]得補(bǔ)開這開錯(cuò)的十多萬發(fā)票,現(xiàn)在4月了需要申報(bào)增值稅,但開票金額就是沖紅的十多萬的發(fā)票,這個(gè)要怎么申報(bào)增值稅?(開錯(cuò)的發(fā)票是增值稅普通發(fā)票,我們屬于小規(guī)模納稅人)
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市電梯維保費(fèi)10000元維保一年會(huì)計(jì)分錄怎么做
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市付給對(duì)方租房費(fèi)一個(gè)月一付會(huì)計(jì)分錄怎么做
領(lǐng)料領(lǐng)多了導(dǎo)致原材料余額為負(fù)數(shù),具體更改幾個(gè)科目具體舉例說明一下
老師,個(gè)體工商戶(一般納稅人)竹子(農(nóng)產(chǎn)品)加工廠,2025年1-4月份可以自己開反向票,5月份要重新認(rèn)定,可是5月份沒有生產(chǎn)不知道,現(xiàn)在6月份只有兩天了認(rèn)定怕來不及,6月份有銷售額12萬(含稅價(jià)),銷項(xiàng)稅額1.3萬,稅管員說下個(gè)月認(rèn)定好,再補(bǔ)抵扣。那我7月份報(bào)稅要交1.3萬?賬務(wù)處理如何處理?到時(shí)候如何處理
請(qǐng)問一下為什呢÷40%,老師
收廠房辦公樓租金什么時(shí)候在賬上確認(rèn)收入。合同上沒有寫付款時(shí)間,只寫了日期3年的
老師,請(qǐng)問下長(zhǎng)投中不管合并不合并,雙方有往來款項(xiàng),為什么要把這個(gè)往來應(yīng)收款轉(zhuǎn)到長(zhǎng)投后,又轉(zhuǎn)回應(yīng)收呢?
收廠房辦公樓租金什么時(shí)候確認(rèn)收人。合同是3年的合同
老師這個(gè)題目到底是年金終值還是復(fù)利終值啊 我覺得是年金終值 如果復(fù)利它不應(yīng)該是煩利利息的樣子 現(xiàn)在每年是2次 一次是100000*3%=3000這不是6期的3000的終值嘛
老師 我就是看這幾道題我就暈了 第一道題 求稅前資本成本,先求的折現(xiàn)率 折現(xiàn)率然后不能直接是稅前資本成本嘛 然后還要根據(jù)這個(gè)按照有效年級(jí)率的方式計(jì)算。 第二提那個(gè)也是以970價(jià)格購買了債券,這不是還是一樣求折現(xiàn)率嘛這就是到期收益率 這要是按照第三題的話那不就是稅前資本成本嘛 按照第三題這個(gè)模式 那不還是本金和利息折現(xiàn)到現(xiàn)在的價(jià)值嘛 麻煩老師給解答下啥時(shí)候折現(xiàn)率就是稅前資本成本 啥時(shí)候還要用有效年利率來當(dāng)成資本成本 試著太暈了
那紅沖發(fā)票,增值稅留抵嗎?
紅沖的時(shí)候,可以使得當(dāng)月的增值稅少交
那我當(dāng)月也沒有這么多增值稅要交
正是因?yàn)槟銢]及時(shí)作廢或者紅字,所以才交
老師,我的意思是,我這個(gè)月要交的增值稅,沒有紅沖的增值稅多
沒錯(cuò)的,就是這個(gè)意思的
剩下的負(fù)數(shù)等下個(gè)月再抵消嗎
對(duì),等你下個(gè)月開票的時(shí)候再抵