您好,禁紅沖發(fā)票是能是沖銷等月底收入,之前的不能退稅

你好老師,我鋪子自己普通發(fā)票第四季度沒有超過30萬,但是我在稅務局代開了5千多,加上代開的超過30萬,這種情況怎么辦啊?代開發(fā)票已經交過稅金了。
今年4.29代開發(fā)票40萬,8月18號我又代開了30萬,8月28號我把4.29代開的專票作廢紅沖了,去辦理退稅的時候大廳說按第三季度代開的如實申報,申報之后去辦理退稅。大廳說現在現在只能退900多元。那30萬的專票的款項相當于紅沖了,想要退稅就要改報表,我該怎么改?
老師,以前年度有張發(fā)票我作廢了,可系統(tǒng)沒有作廢,增值稅報表中已經申報了,企業(yè)所得稅報表中沒有申報,導致兩個報表數字不對,今年稅局讓我修改了企業(yè)所得稅報表,讓我在企業(yè)所得稅報表中先確認收入,也交了企業(yè)所得稅稅金和滯納金,在讓我把這張發(fā)票沖紅,我開了沖紅發(fā)票,現在申報過不去,怎么辦
老師好,我在今年第一季度開票的時候,開錯了的發(fā)票沒有作廢,導致發(fā)票多開了超過30萬,增值稅交了三千多,經營所得1300多,那我確實沒有這么多收入,稅款已經交了,我現在還能紅沖錯誤的發(fā)票,申請退稅嗎?
老師,我公司12月開的十多萬的發(fā)票,到1月份對方發(fā)現開票信息有誤,在1月時已將十多萬的發(fā)票沖紅處理,但因為其他原因導致一直沒得補開這開錯的十多萬發(fā)票,現在4月了需要申報增值稅,但開票金額就是沖紅的十多萬的發(fā)票,這個要怎么申報增值稅?(開錯的發(fā)票是增值稅普通發(fā)票,我們屬于小規(guī)模納稅人)
老師,你好,新建的在建工程,達到預定使用狀態(tài)后,轉入的固定資產,后續(xù)發(fā)生的支出,怎么入賬?這就怎么改
咨詢下:公司章程 排版好的格式 word版 可以提供一下嗎?內容已定 格式需要調整。
剛注冊的個體戶沒有核定個稅的稅種,也沒有入職員工,可以不申報嗎?
老師,個稅系統(tǒng),電腦重裝系統(tǒng)了,人員信息恢復不了,我是不是要再重新錄入一下人員信息就可以
公司購買小汽車的上牌服務費計入固定資產還是費用
我企業(yè)向農民收購禽畜動物糞便,是直接反向開具農產品收購發(fā)票還是必須讓農民向我企業(yè)開具發(fā)票呢?
個體工商戶一般納稅人,繳稅咋繳
開勞務報酬的發(fā)票,需要交什么稅,稅率是多少
?老師,我們首單全部收匯,我們要變更經營地址,采購發(fā)票供應商還沒給我開,我們是等變更完地址再讓開發(fā)票還是現在開發(fā)票哪種方法更穩(wěn)穩(wěn)妥。首單采用的出口方式是EXW方式。這單出口銷項發(fā)票怎么開
hscode 編碼怎么能查詢準確
那紅沖發(fā)票,增值稅留抵嗎?
紅沖的時候,可以使得當月的增值稅少交
那我當月也沒有這么多增值稅要交
正是因為你沒及時作廢或者紅字,所以才交
老師,我的意思是,我這個月要交的增值稅,沒有紅沖的增值稅多
沒錯的,就是這個意思的
剩下的負數等下個月再抵消嗎
對,等你下個月開票的時候再抵