您好,禁紅沖發(fā)票是能是沖銷等月底收入,之前的不能退稅
你好老師,我鋪?zhàn)幼约浩胀òl(fā)票第四季度沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn),但是我在稅務(wù)局代開(kāi)了5千多,加上代開(kāi)的超過(guò)30萬(wàn),這種情況怎么辦啊?代開(kāi)發(fā)票已經(jīng)交過(guò)稅金了。
今年4.29代開(kāi)發(fā)票40萬(wàn),8月18號(hào)我又代開(kāi)了30萬(wàn),8月28號(hào)我把4.29代開(kāi)的專票作廢紅沖了,去辦理退稅的時(shí)候大廳說(shuō)按第三季度代開(kāi)的如實(shí)申報(bào),申報(bào)之后去辦理退稅。大廳說(shuō)現(xiàn)在現(xiàn)在只能退900多元。那30萬(wàn)的專票的款項(xiàng)相當(dāng)于紅沖了,想要退稅就要改報(bào)表,我該怎么改?
老師,以前年度有張發(fā)票我作廢了,可系統(tǒng)沒(méi)有作廢,增值稅報(bào)表中已經(jīng)申報(bào)了,企業(yè)所得稅報(bào)表中沒(méi)有申報(bào),導(dǎo)致兩個(gè)報(bào)表數(shù)字不對(duì),今年稅局讓我修改了企業(yè)所得稅報(bào)表,讓我在企業(yè)所得稅報(bào)表中先確認(rèn)收入,也交了企業(yè)所得稅稅金和滯納金,在讓我把這張發(fā)票沖紅,我開(kāi)了沖紅發(fā)票,現(xiàn)在申報(bào)過(guò)不去,怎么辦
老師好,我在今年第一季度開(kāi)票的時(shí)候,開(kāi)錯(cuò)了的發(fā)票沒(méi)有作廢,導(dǎo)致發(fā)票多開(kāi)了超過(guò)30萬(wàn),增值稅交了三千多,經(jīng)營(yíng)所得1300多,那我確實(shí)沒(méi)有這么多收入,稅款已經(jīng)交了,我現(xiàn)在還能紅沖錯(cuò)誤的發(fā)票,申請(qǐng)退稅嗎?
老師,我公司12月開(kāi)的十多萬(wàn)的發(fā)票,到1月份對(duì)方發(fā)現(xiàn)開(kāi)票信息有誤,在1月時(shí)已將十多萬(wàn)的發(fā)票沖紅處理,但因?yàn)槠渌驅(qū)е乱恢睕](méi)得補(bǔ)開(kāi)這開(kāi)錯(cuò)的十多萬(wàn)發(fā)票,現(xiàn)在4月了需要申報(bào)增值稅,但開(kāi)票金額就是沖紅的十多萬(wàn)的發(fā)票,這個(gè)要怎么申報(bào)增值稅?(開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票是增值稅普通發(fā)票,我們屬于小規(guī)模納稅人)
老師,這4500咋算的老師
你好,老師,非貨幣性交易與債務(wù)重組有什么區(qū)別?區(qū)別是不是在于,非貨幣性要確認(rèn)收入,轉(zhuǎn)成本,而債務(wù)重組不用?
海域使用權(quán),建設(shè)用地使用權(quán),這兩個(gè)不是公家的嗎?可以抵押?
農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票可以按含稅金額進(jìn)入原材料,而不計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票可以不抵扣直接按含稅金額計(jì)入原材料嗎
老師,第五題答案是什么,多項(xiàng)選擇題
老師您好,請(qǐng)問(wèn)如果員工勞務(wù)報(bào)酬工資每個(gè)月都是8000,都按照20%扣除個(gè)稅對(duì)吧,不會(huì)因?yàn)槔鄯e到一定數(shù)額會(huì)變成30%吧
融資時(shí)資金方扣除了手續(xù)費(fèi),本金100萬(wàn),手續(xù)費(fèi)1萬(wàn),實(shí)際到賬99萬(wàn),這1萬(wàn)元的賬務(wù)處理
公司出納發(fā)工資的時(shí)候轉(zhuǎn)錯(cuò)了一筆工資,到公司員工以外的人,然后現(xiàn)在是要叫他把這筆工資轉(zhuǎn)回來(lái),這其中涉及到工資加手續(xù)費(fèi),他轉(zhuǎn)回來(lái)的時(shí)候是不是只轉(zhuǎn)工資回來(lái)就行了因轉(zhuǎn)工資而發(fā)生的手續(xù)費(fèi)用要叫他一并轉(zhuǎn)回來(lái)嗎?這都會(huì)涉到退休的社保?
敏感性資產(chǎn)包含存貨不
那紅沖發(fā)票,增值稅留抵嗎?
紅沖的時(shí)候,可以使得當(dāng)月的增值稅少交
那我當(dāng)月也沒(méi)有這么多增值稅要交
正是因?yàn)槟銢](méi)及時(shí)作廢或者紅字,所以才交
老師,我的意思是,我這個(gè)月要交的增值稅,沒(méi)有紅沖的增值稅多
沒(méi)錯(cuò)的,就是這個(gè)意思的
剩下的負(fù)數(shù)等下個(gè)月再抵消嗎
對(duì),等你下個(gè)月開(kāi)票的時(shí)候再抵