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開(kāi)出的專票(對(duì)方已抵扣)沖紅后,增值稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)

2023-07-25 17:14
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職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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銷售方申報(bào)時(shí)是按扣除紅沖銷售額的金額申報(bào),不體現(xiàn)紅沖的金額

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銷售方申報(bào)時(shí)是按扣除紅沖銷售額的金額申報(bào),不體現(xiàn)紅沖的金額
2023-07-25
你好,學(xué)員,銷售額減去紅沖不含稅金額,即可的
2023-07-22
?你好? ?是的。 你既然開(kāi)錯(cuò)了 就得 填寫(xiě)負(fù)數(shù)來(lái)報(bào)稅的。? 可以申請(qǐng)?zhí)崾镜?是的?
2021-07-05
那就是零申報(bào)就行的
2023-10-13
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