你好,不是的。如果對(duì)方是自產(chǎn)自銷免稅的農(nóng)產(chǎn)品,開(kāi)免稅發(fā)票,咱也可以抵扣9%。它是外購(gòu)的,在銷售,就是開(kāi)1%,咱就按1%抵扣,開(kāi)3%按3%抵扣。
一般納稅人開(kāi)具普票給對(duì)方,確認(rèn)收入做銷項(xiàng)收入。開(kāi)具專票也是一樣做銷項(xiàng)收入。那收到對(duì)方是小規(guī)模的普票,是不是可以做進(jìn)行抵扣,還是必須對(duì)方是一般納稅人才能進(jìn)行抵扣,小規(guī)模給的進(jìn)行稅只能做成本呢?
老師我公司是一般納稅人,從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中購(gòu)買(mǎi)農(nóng)產(chǎn)品,魚(yú),對(duì)方開(kāi)的1%的稅務(wù)代開(kāi)專票享受今年優(yōu)惠政策3%減為1%,是按1%抵進(jìn)項(xiàng),還是9%呀,如果是9%申報(bào)表怎么填
我們是一般納稅人,家產(chǎn)品的小規(guī)格公司給我們開(kāi)1%的專用發(fā)票我們能按9%的抵扣嗎?還是說(shuō)沒(méi)有這政策,只有對(duì)方是初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品才會(huì)有加計(jì)扣除9%的說(shuō)法
老師我想問(wèn)一下,農(nóng)產(chǎn)品小規(guī)模給開(kāi)了3%的專票,我們一般納稅人可以按照9%抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
我想問(wèn)下,我是一般納稅人,從小規(guī)模納稅人購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品專用發(fā)票,對(duì)方必須放棄優(yōu)惠政策,開(kāi)具3%的專票,我這邊才能按9%抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?對(duì)方開(kāi)1%的話,我只能抵1%的進(jìn)項(xiàng)稅?
老師,假設(shè)我開(kāi)回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書(shū)調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫(huà)一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書(shū)取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書(shū)嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?