發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬—工資 貸:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費— 個人所得稅

老師,如果申報印花稅時所屬期錯了,7月份繳納了132.3元,6月份繳納了86.9元,更正申報后,9月份補繳45.4元,7月份繳納的132.3元退回公司賬戶,9月份月份重新繳納86.9元,之前的印花稅分錄都是借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅 貸:銀行存款 那我申報更正后的做賬分錄要怎么調(diào)整?
老師,6月份個稅借方應(yīng)交稅費應(yīng)交個人所得稅1084貸銀行存款,,6月份的個稅在7月份工資表里面作為扣除項,貸方卻是借應(yīng)付職工薪酬貸應(yīng)交稅費應(yīng)交個人所得稅1080,少了這4元還有什么方法補上不,這4元是出納她自己抹掉了
工程是異地項目6月開票的,6月份未預(yù)繳,所以在申報當(dāng)月稅的時候繳納了稅款,分錄是借:應(yīng)交稅費-各項稅費 貸:銀行存款,8月份預(yù)繳的進行了抵減,請問分錄應(yīng)該怎么做?
老師好!我7月繳納了6月份的個稅,那這個個稅到底咋計提呢?然后在8月份還要繳納所屬期7月份個稅,那8月份繳納個稅到底咋計提呢?
我上個月繳納了所屬期5月份的個稅,要在6月15號發(fā)工資貸方?jīng)_減應(yīng)交稅費個稅,然后7月份繳納個稅所屬期6月份,都是做了借應(yīng)交稅費個稅貸銀行存款,
籌建期間發(fā)生開辦費29000元,以銀行存款支付。借貸
老師,a公司花80000買b公司100000的債權(quán),當(dāng)a收到的應(yīng)收賬款多于或少于80000的差額應(yīng)該分別怎么入賬
生產(chǎn)企業(yè)出口免稅進項稅額轉(zhuǎn)出會計分錄怎么做
董老師 在線嗎?有問題想咨詢!
個人去稅務(wù)局開裝卸費的稅率為多少
老師,未見增值稅借方是什么意思
已退稅勾選未申報的發(fā)票以后月份還可以取消么?
已退稅勾選未申報的發(fā)票以后月份還可以取消么?
老師 請問下這個是不是在9月份就認(rèn)證了 還是10月份
資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)收款年初數(shù)20萬,年末年末其他應(yīng)收款年末是0.現(xiàn)在稅局查賬怎么解釋這個呢
我現(xiàn)在是順序做反了,我是先交繳納了而且6月份工資里面扣5月份個稅,我現(xiàn)在7月份繳納了6月份的個稅,還沒有扣呢!
會計分錄會寫,現(xiàn)在是咋樣給我把順序調(diào)整過來。
先繳個稅,再扣個稅。一樣可以的
那不是先扣員工的,然后下個月繳納嗎?我現(xiàn)在是剛好相反了,先替員工繳納,然后工資里再扣
這也是可以的,保持連續(xù)性即可
有的老師說不能反著做嗎?
不是先貸方應(yīng)交稅費—個稅,然后再繳納借:應(yīng)交稅費個稅,貸:銀行存款這樣嗎?我剛好是相反分錄,
可以的,可以反著做的。做分錄是要與實際情況相符,不是照搬