您好,我可以看看你那個(gè)500怎么形成的
資產(chǎn)負(fù)債表“未分配利潤(rùn)”科目期末數(shù) - “未分配利潤(rùn)”科目期初數(shù) = 利潤(rùn)表“凈利潤(rùn)” 科目累計(jì)數(shù);我想問(wèn),未分配利潤(rùn)的上期期末數(shù)和本期期初數(shù)不是一個(gè)數(shù)嗎??
老師好,我的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)年初數(shù)減掉未分配利潤(rùn)年末數(shù)為什么不等于利潤(rùn)表中凈利潤(rùn)呢?
資產(chǎn)負(fù)債表“未分配利潤(rùn)”科目期末數(shù) - “未分配利潤(rùn)”科目期初數(shù) = 利潤(rùn)表“凈利潤(rùn)” 科目累計(jì)數(shù)。 老師,我這兩個(gè)相減不等利潤(rùn)表凈利潤(rùn),這個(gè)要怎么調(diào)?
我有一個(gè)利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)借方500的數(shù),怎么我資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)年末數(shù)減利潤(rùn)表凈利潤(rùn)累計(jì)數(shù)-未分配利潤(rùn)年初相差500?
資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)期初數(shù):利潤(rùn)表凈利潤(rùn),期末數(shù):凈利潤(rùn)?期初未分配利潤(rùn)是嗎?
老師臺(tái)球俱樂(lè)部以個(gè)體成立需要審計(jì)嗎
老師,公司可以不開(kāi)對(duì)公戶用老板私戶收款,以私戶為核心做賬嗎
我們是一般納稅人,取得的二手機(jī)動(dòng)車普票,沒(méi)有抵扣進(jìn)項(xiàng),又二手機(jī)交易出去了,按13交增值稅還是按簡(jiǎn)易交啊
老師無(wú)票支出,我是不是可以在摘要欄這樣寫摘要欄寫,比如采購(gòu)辦公用品,我可以寫無(wú)票支出,報(bào)銷張三采購(gòu)辦公用品,就是盡量寫詳細(xì)一點(diǎn)
老師,意思是采購(gòu)原材料100沒(méi)有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時(shí)候就調(diào)增100嗎老師,無(wú)票支出寫摘要欄,匯算的時(shí)候是不是從明細(xì)賬查就可以一次匯總出無(wú)票支出
老師,意思是采購(gòu)原材料100沒(méi)有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時(shí)候就調(diào)增100嗎
老師,無(wú)票支出主要指的是費(fèi)用支出嗎?比如工業(yè)采購(gòu)原材料沒(méi)有取得發(fā)票,但原材料還要加工成庫(kù)存商品,才結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,這樣的原材料無(wú)票支出,匯算也調(diào)增嗎?還是怎么處理
老師,我想問(wèn)一下寫摘要的問(wèn)題,比如發(fā)工資扣除個(gè)稅還有收會(huì)待扣扣社保,做一張憑證,摘要欄都寫發(fā)放某月工資,還是再扣個(gè)稅的欄寫代扣個(gè)稅然后再其他應(yīng)收款代扣社保欄寫發(fā)工資扣個(gè)人社保啊,那種合適,我看之前外賬會(huì)計(jì)一張憑證摘要都是發(fā)放工資
老師,想問(wèn)公司買汽車,匯算清繳的固定資產(chǎn)折舊是填其他,還是飛機(jī),火車,輪船以為的運(yùn)輸工具那欄
你好,我們是商貿(mào)企業(yè),毛利潤(rùn)率怎么算啊
借:以前年度損益調(diào)整500 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 500 借:應(yīng)交稅費(fèi)500 貸:銀行存款 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)500 貸: 以前年度損益調(diào)整500 這樣做的
有以前年度損益調(diào)整的時(shí)候這個(gè)是會(huì)不平衡的,不影響的
那怎么辦呢?一直讓它嗎?
到下一年,這個(gè)報(bào)表就沒(méi)有不存在了