 
                            不用撤銷的,你在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出里面填寫進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,然后在附別二農(nóng)產(chǎn)品及銷售發(fā)票里面填寫。

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師您好,想問一下我在8月份退稅勾選了兩份退稅發(fā)票,抵扣勾選一部分發(fā)票,這兩種發(fā)票的認(rèn)證在填報(bào)增值稅表二的時(shí)候怎么填報(bào)呢?我在第四部分填了抵扣勾選認(rèn)證的發(fā)票分?jǐn)?shù)金額及稅額,在第三項(xiàng)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣那欄填的退稅勾選的發(fā)票份數(shù)、金額及稅額,但是填完這兩部分后第一項(xiàng)自動(dòng)生成的申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額底行本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣欄的發(fā)票分?jǐn)?shù)金額及稅額和我認(rèn)證的實(shí)際分?jǐn)?shù)金額稅額不一樣是什么問題,是我哪里填錯(cuò)了嗎?
1、賬上已經(jīng)做了轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng),但是發(fā)票平臺(tái)上忘記了認(rèn)證,所以還可以勾選為抵扣,還能抵扣嗎?如果可以要怎么做?如果我不想那么麻煩了,直接勾選不抵扣會(huì)不會(huì)好點(diǎn)? 2、勾選為不抵扣的專票,但是我賬上也做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,會(huì)不會(huì)有什么影響?而且還是好幾個(gè)月前的事了 3、我有幾張專票,本來是可以加計(jì)抵減的,但是我勾選認(rèn)證之后在賬里做了轉(zhuǎn)出,沒有抵扣,申報(bào)表也是轉(zhuǎn)出了??墒嵌惞軉T打給我說還有未抵扣的加計(jì)抵減額。而且稅管員說的加計(jì)抵減額,還有我轉(zhuǎn)出的那個(gè)竟然對(duì)得上,為什么會(huì)這樣呢?我要怎么辦?
老師,我想咨詢兩個(gè)問題,1、部分像現(xiàn)代服務(wù),生活服務(wù)等進(jìn)項(xiàng)稅可以加計(jì)遞減10%,請(qǐng)問這個(gè)分錄該如何做?整套分錄哦,同時(shí)需不需要計(jì)提,如果需要計(jì)提的話分錄如何,次月申報(bào)抵減那部分如何做,遞減剩余那些還是要繳的,等繳納時(shí),繳納這部分又如何做,麻煩老師分別列一下給我好嗎?2、增值稅綜合服務(wù)平臺(tái)勾選一張進(jìn)項(xiàng)票可以分次勾選?如果不能分次的話,以前年度或者月份有收到進(jìn)項(xiàng),當(dāng)時(shí)沒有勾選抵扣,現(xiàn)在還可以勾選抵扣現(xiàn)在月份的銷項(xiàng)?還有就是比如我上個(gè)月有個(gè)運(yùn)輸費(fèi)或者說是代理服務(wù)費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)票,我這個(gè)月開出了技術(shù)服務(wù)費(fèi)的銷項(xiàng),我可以用之前月份的運(yùn)輸費(fèi)或者代理服務(wù)費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)來抵扣我這個(gè)月份的技術(shù)服務(wù)費(fèi)進(jìn)項(xiàng)嗎?
我想問一下農(nóng)產(chǎn)品計(jì)算抵扣的進(jìn)項(xiàng)票做到勾選認(rèn)證抵扣里 體現(xiàn)在附表二上面兩欄了 怎么改呢 要把勾選認(rèn)證的撤銷做到勾選不抵扣里嗎 而且是以前年度的能好改嗎 求助[抱拳]
稅務(wù)查到22年,23年有幾筆收入應(yīng)當(dāng)提前一兩個(gè)月計(jì)入收入繳稅,現(xiàn)在要求更改相關(guān)月份申報(bào)表,如把22年五月份的收入提前改到三月份,更正增值稅申報(bào)表為無票收入,再更正五月份新增一筆負(fù)數(shù)再新增一筆正數(shù)開票收入,金額都不大,銷項(xiàng)稅也就幾十百八塊,只是要求非要提前按相關(guān)日期申報(bào) 問題一,這樣更改的同時(shí)會(huì)產(chǎn)生滯納金,進(jìn)項(xiàng)稅的也是五月勾選的抵扣,提前到三月,就抵扣不了了,要么后期抵扣要么申請(qǐng)留抵退稅,附加稅也會(huì)有變動(dòng)。會(huì)涉及到應(yīng)交稅費(fèi)相關(guān)科目,營業(yè)稅金及附加的變動(dòng),現(xiàn)在是24年,怎么更改22年相關(guān)月份有變化的科目,還是在24年做調(diào)整。怎么調(diào)整。 問題二,22年企業(yè)所得稅匯算清繳過了。23年也已經(jīng)匯算清繳過了,現(xiàn)在是24年,應(yīng)該怎么調(diào)整22年的相關(guān)事項(xiàng)。
 
                老師,我在政務(wù)網(wǎng)做了公司的工商信息變更登記,我還需要把所有的表格打印出來,到線下去辦理嗎
老師,您好,勞務(wù)報(bào)酬人員的差旅可以稅前扣除嗎
外地設(shè)立分公司,請(qǐng)問分公司的發(fā)票是在分公司開票還是總公司開?稅務(wù)申報(bào)在哪里?老師有什么提示事項(xiàng)?
公司十萬買了一個(gè)車位,轉(zhuǎn)手八萬,沒有這個(gè)經(jīng)營范圍,可以開票嗎?有影響嗎
工商現(xiàn)在減資要登報(bào)嗎,老師
老師,我們是生產(chǎn)企業(yè),但是有一部分是貿(mào)易票,那是不是貿(mào)易票只能抵扣貿(mào)易票的進(jìn)項(xiàng),其他的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣
一般納稅人自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品開免稅票,不用選特定農(nóng)產(chǎn)品嗎?
總部有個(gè)員工來我們公司新店開業(yè)指導(dǎo),我們給發(fā)差旅補(bǔ)助,但不是我們的員工,我們直接給發(fā)補(bǔ)助要申報(bào)個(gè)稅嗎
老師,增發(fā)普通股是啥意思?原有股東后來增加發(fā)行的?
受益人備案,截止到什么時(shí)間


老師問一下上期留底稅額怎么改
你好,這個(gè)沒法修改的,具體的哪里不對(duì)?
上期的期末留底是自動(dòng)到這期的(上期留底)是嗎 不需要手動(dòng)改是嗎
對(duì)的,是的,是這么做的。
老師主表的進(jìn)項(xiàng)稅額可以改 是嗎
不可以的,附表二里面修改,它自動(dòng)變化。
好的謝謝老師
不用客氣,工作愉快。
老師我更正跨年的增值稅 有當(dāng)月開的負(fù)數(shù)發(fā)票沖前幾個(gè)月的正數(shù)發(fā)票 是計(jì)算抵扣的農(nóng)產(chǎn)品銷項(xiàng)發(fā)票 計(jì)算抵扣那張表有當(dāng)期銷售數(shù)量我需要沖回去嗎 應(yīng)該怎么沖呢
你銷售發(fā)票開出去的負(fù)數(shù)嗎?
是的 我看跟前兩個(gè)月的正數(shù)發(fā)票完全一致的應(yīng)該是沖之前的發(fā)票吧
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù), 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù), 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù), 借庫存商品,借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)。
哦 老師就是更正稅務(wù)報(bào)表 有一個(gè)投入產(chǎn)出法農(nóng)產(chǎn)品計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅那個(gè)表 有個(gè)當(dāng)期銷售貨物數(shù)量我應(yīng)該怎么填呢 填負(fù)數(shù)嗎
你有正數(shù)銷售額嗎?如果沒有的話,你看一下你填寫輔助能保存了嗎?
有其他的正數(shù)發(fā)票 輔助在哪里呢
打錯(cuò)了,我說的是負(fù)數(shù)正數(shù)銷售額加上負(fù)數(shù)銷售額,你看一下你能填寫進(jìn)去吧。
老師我沒明白啥意思 就是數(shù)量那能手動(dòng)改 就是不知道負(fù)數(shù)發(fā)票上的銷售數(shù)量用不用扣減下去
需要減去的正數(shù)銷售額加上負(fù)數(shù)銷售額合計(jì)。