實(shí)繳出資,這樣可以的
我公司注冊資本是1千萬的,之前投資款入實(shí)收資本16萬,這個(gè)月老板足繳1千萬到銀行賬戶了,然后又把這比款轉(zhuǎn)出了,該怎樣把賬做平?
老師,你好,請問公司驗(yàn)資賬戶驗(yàn)資通過后老板就把錢200萬轉(zhuǎn)走了,實(shí)收資本做賬分錄這樣對嗎:轉(zhuǎn)到基本戶 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本 ;錢轉(zhuǎn)出了,借:庫存現(xiàn)金 貸:銀行存款
老板借公司30萬,然后用借的錢當(dāng)做實(shí)收資本,把錢又付到公司賬戶,實(shí)繳出資,這樣可以嗎?為了出驗(yàn)資報(bào)告
實(shí)收資本 股東打錢到公戶備注投資款 這個(gè)繳納印花后 會(huì)計(jì)就可以做成實(shí)收資本了嗎? 還是說需要第三方出局驗(yàn)資報(bào)告?
你好,我想問一下,就是說嗯有一個(gè)公司吧,他比方說是2009年成立的,當(dāng)時(shí)也出了驗(yàn)資報(bào)告,然后呢注冊資金肯定是到了公司賬戶了,當(dāng)時(shí)做的分錄是借銀行存款貸實(shí)收資本,后來他把這個(gè)錢又取走了,他做的是嗯借庫存現(xiàn)金貸實(shí)收資本,反正報(bào)表上是有這個(gè)實(shí)收資本,但是銀行存款上早就沒有這個(gè)實(shí)收資本的錢了,但是他們一開始有這個(gè)驗(yàn)資報(bào)告,像這樣的還用還用再次實(shí)繳嗎?
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報(bào)不愿意預(yù)交個(gè)人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個(gè)理財(cái)功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財(cái)產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費(fèi)用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個(gè)錢會(huì)不會(huì)退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報(bào)工商年報(bào)時(shí)繳納稅金錯(cuò)誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金,23年的報(bào)告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實(shí)際就是22年少統(tǒng)計(jì)了一個(gè)月稅款,少了12萬多,填報(bào)了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會(huì)讓企業(yè)變成異常嗎
在做這些的時(shí)候,需要注意什么嘛?出具什么資料?
轉(zhuǎn)款時(shí)備注:投資款,方便對方出驗(yàn)資報(bào)告