你好!可以沖紅。怎么入賬,和企業(yè)所得稅這塊,要看具體是什么業(yè)務(wù)的發(fā)票。
請問老師,專用發(fā)票20年12月開具的,21年1月退回,開具紅字發(fā)票??缒觊_的紅字發(fā)票是沖以前年度損益還是沖今年的收入?若沖以前年度損益,企業(yè)所得稅年度申報表里是不是需要填納稅調(diào)整?
2022年12月開具的發(fā)票,1月份客戶退回,需要沖紅,賬務(wù)處理沖紅,還需要調(diào)整以前年度損益科目嗎?企業(yè)所得稅申報表用不用調(diào)整?
企業(yè)所得稅匯算清繳 22.12月開具發(fā)票50萬元,23.1.月收到通知該項目取消,隨后開具50萬紅票,屬于小規(guī)模企業(yè),23年第一季度收入是-50萬,無其他收入。需要所得稅按收入0申報1季度,紅沖的-50萬讓調(diào)整22年匯算清繳。 需要同事調(diào)整財報+所得匯算表嗎?應(yīng)該分別如何操作
我去年年底暫估了工程款,2022年度就沒有交企業(yè)所得稅,2023.1-4年暫估的工程款發(fā)票都收到了,做賬時我按實際發(fā)生入賬,之前計提的紅沖就可以嗎?需要用以前年度調(diào)整這個科目,匯算清需要調(diào)整嗎?
以前年度開具的發(fā)票退回,可以沖紅嗎?如果沖紅后怎么入賬?需要調(diào)整以前年度的納稅申報表和以前年度的企業(yè)所得所申報嗎?具體的操作思路和流程?
老師你好,我這個項目名稱對嗎,長嗎
1.請問核定征收的個體戶,季度收入不超過30萬,是不用繳納增值稅、企業(yè)所得稅、個稅? 2.一人獨資企業(yè),是怎么納稅的?要繳納哪些稅?優(yōu)惠政策下又是怎么繳稅?
老師您好,請問客戶提供部分原料,我們提供部分原料,這樣最終生產(chǎn)出成品后,該怎么開票,開加工費嗎還是;勞務(wù)費嗎
老師,我們只收取服務(wù)費的小規(guī)模電商企業(yè),目前收入快超過500萬了,老板又注冊了一個小規(guī)模分散業(yè)務(wù),但是注冊的新公司地址是其他地方,辦公地點還在原來的地方,這樣如何規(guī)避風(fēng)險?
老師,預(yù)收了一年的租金,可以分期申報增值稅嗎
出租所得要減去相關(guān)稅費計所得嗎
現(xiàn)金折扣和應(yīng)付客戶對價有什么區(qū)別?客戶客戶的返現(xiàn)以沖抵貨款方式實現(xiàn),算現(xiàn)金折扣碼?
老師,你好!請問匯算清繳職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里的賬載金額是填貸方數(shù),實際發(fā)生額是填借方數(shù)嗎?因為存在計提,貸方金額與借方金額不一至,計提12月的工資,要在次年的1月發(fā),還是都填貸方金額呢?
股東給公司轉(zhuǎn)入投資款需要申報繳納什么稅?
老師單位想找替票什么可以替
就是公司正常經(jīng)營的咨詢費收入
你好!收入的話,借以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費 貸應(yīng)收賬款等 要調(diào)整以前年度的申報表和匯算清繳。 減少收入,如果有繳稅的話,要申請退稅