企業(yè)所得稅是不分小規(guī)模與一般納稅人的
新成立的公司,是一般納稅人,增值稅一直有留抵稅額,企業(yè)所得稅是可以不用交嗎。直到?jīng)]有抵扣繳納增值稅的時(shí)候交嗎
小規(guī)模企業(yè)。小微企業(yè),現(xiàn)在就2個(gè)股東,也沒(méi)有員工。但是開(kāi)了增值稅專票,繳納企業(yè)所得稅時(shí),計(jì)算應(yīng)納稅所得額的時(shí)候。什么成本是能扣除的?
老師查賬征收的個(gè)體戶,那去成立時(shí)是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人,這個(gè)是怎么去看怎么核定的呢?我也是第一次聽(tīng)說(shuō)個(gè)體戶還分一般納稅人和小規(guī)模納稅人,我以為成立時(shí)增值稅就是按照小規(guī)模的要求去交,企業(yè)所得稅變經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅就行了
怎么去界定企稅和增值稅,就是像有的公司,在繳納增值稅的時(shí)候他是小規(guī)模,但是繳納企業(yè)所得稅的時(shí)候確是一般納稅人,這個(gè)有沒(méi)有界定的標(biāo)準(zhǔn)
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模公司,個(gè)稅是當(dāng)月計(jì)提下月繳納嗎?企業(yè)所得稅是3月份計(jì)提第一季度的,4月份繳納嗎?增值稅是什么時(shí)候計(jì)提什么時(shí)候繳納?還有附加稅的計(jì)提和繳納時(shí)間
老師您好,麻煩問(wèn)一下我公司的長(zhǎng)投以原入股價(jià)轉(zhuǎn)讓給自然人股東,這樣分錄應(yīng)該怎么做
老師開(kāi)增值稅發(fā)票過(guò)賬計(jì)入什么科目?
老師,我們酒店裝修了910萬(wàn),也支付了910萬(wàn),對(duì)方只給我們開(kāi)450萬(wàn)發(fā)票,剩下的沒(méi)有能力開(kāi)了,我們起訴對(duì)方敗訴,對(duì)方已經(jīng)沒(méi)有能力開(kāi)了,我們可以正常入賬做攤銷稅前扣除嗎
老師,我們是小規(guī)模納稅人,供應(yīng)商給我們送水產(chǎn),可以開(kāi)普票嗎
老師好,我單位銷售空調(diào),合同簽的價(jià)款是含安裝費(fèi),但是開(kāi)票時(shí),設(shè)備是設(shè)備,安轉(zhuǎn)是安裝,可以嗎
老師 工費(fèi)經(jīng)費(fèi)是按照工資總額的2%比例繳納,那這個(gè)工資總額 是指去年全年的應(yīng)發(fā)數(shù)還是實(shí)發(fā)數(shù),怎么區(qū)數(shù)字的(工資總額)
老師,承兌匯票可以出借嗎?比如借匯票,還現(xiàn)金
建筑公司機(jī)械費(fèi)用一級(jí)科目是啥
請(qǐng)問(wèn)25年匯算清繳前收到25年的發(fā)票,說(shuō)給24年抵匯算所得稅用,我現(xiàn)在要怎么做賬呢?
董孝斌老師,您那天給我分析,說(shuō)掛靠項(xiàng)目個(gè)人所得稅常用核定征收,算法是開(kāi)票金額除以 1.09(換算成不含增值稅收入)再乘以核定征收率,咱說(shuō)的 0.6% 就是當(dāng)?shù)睾硕ǖ谋壤?,這符合規(guī)定,各地這類征收率多在 0.4% 到 1.5% 之間。 這個(gè)是有相關(guān)稅務(wù)文件的嗎?
可是我們公司就是交增值稅是按照小規(guī)模交,但是交企業(yè)所得稅的時(shí)候是按照一般納稅人交 而我們分公司卻是剛好相反,所以我們有點(diǎn)弄不明白原因
就是一般納稅人的標(biāo)準(zhǔn)不是交的多嗎,但是小規(guī)模就交的少,所以這個(gè)是怎么去界定什么情況應(yīng)該按什么標(biāo)準(zhǔn)去繳稅呢
增值稅 才區(qū)分小規(guī)模與一般納稅人。
企業(yè)所得稅只有小微企業(yè)有優(yōu)惠。小微是可以包括一般納稅人的