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老師我們公司收3-4月份的水費(fèi)計入的是借應(yīng)收賬款貸其他業(yè)務(wù)收入,實(shí)際收到時加入的借銀行存款貸壞賬準(zhǔn)備,后來我把壞賬調(diào)到應(yīng)收賬款里了,這是第一筆,第二筆是收5到7月份水費(fèi),借壞賬準(zhǔn)備貸其他業(yè)務(wù)收入,后來我又調(diào)借應(yīng)收賬款貸壞賬,現(xiàn)在賬上出現(xiàn)這兩個筆的差額該怎么做

2023-07-24 14:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-07-24 14:58

你好,那你實(shí)際哪一筆是做錯了呢?你為啥要沖壞賬呢?

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齊紅老師 解答 2023-07-24 14:59

實(shí)際咱們收的水費(fèi)不應(yīng)該確認(rèn)收入嗎?

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你好,那你實(shí)際哪一筆是做錯了呢?你為啥要沖壞賬呢?
2023-07-24
同學(xué)你好,不需要,壞賬準(zhǔn)備年末結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤
2021-07-27
第一個是按應(yīng)收的年限做的一個比例計提
2024-01-18
要回來這么做賬,借應(yīng)收賬款 貸信用減值損失 收到借銀行存款 貸應(yīng)收賬款
2023-12-26
同學(xué)你好,壞賬的計提,核銷都必須要經(jīng)過壞賬準(zhǔn)備科目,即使借方和貸方金額一樣也不能省略。
2022-01-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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