您好 快賬系統(tǒng)是自動結賬的 錄制憑證時不需要錄制損益類科目的反向結平 借:本年利潤 貸:管理費用不需要錄入
請問老師:損益類的科目只有月末結轉(zhuǎn)的時候才能出現(xiàn)在各自的相反方向 的科目嗎,如果損益類科目需要沖減,是不是只能做負數(shù),會計上有沒有什么規(guī)定,比如說買了辦公用品,做了借方管理費用,后來退回了,是要做管理費用的負數(shù),還是做相反的分錄,把管理費用放到貸方?jīng)_回。
您好,老師我這個月有收入,圖二是我沒有結賬也就是沒有自動結轉(zhuǎn)導出的科目余額表。 財務軟件點結賬上面提示損益類科目自動結轉(zhuǎn)。 我怎么感覺點過結賬生成的分錄少了以下兩個分錄呢,這兩個分錄是要手工結轉(zhuǎn)嗎?但是系統(tǒng)是提示自動結轉(zhuǎn)的。 同時結轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營業(yè)務成本800 貸:庫存商品800 結轉(zhuǎn)主營業(yè)務成本至本年利潤 借:本年利潤 800 貸:主營業(yè)務成本 800
老師 我3月月賬結了 4月的憑證已經(jīng)做了部分 但是我現(xiàn)在想修改3月一個憑證 我現(xiàn)在是反結賬 反過賬 反審核 原來的憑證是 借:其他應收45 借: 管理費用 55 貸:銀行存款100 現(xiàn)在我想修改為 借:其他應付 45 借:管理費用 55 貸:銀行存款 100 有個問題 我在結賬的時候 系統(tǒng)不是自動結轉(zhuǎn)損益嗎 我現(xiàn)在修改憑證 這個自動結轉(zhuǎn)的憑證我要不要管它?
老師,我本期多錄入了1筆結轉(zhuǎn)制造費用的分錄,我做的分錄是: 借:生產(chǎn)成本-制造費用 7877 貸:制造費用-電費 2000 折舊費5877 就是這個分錄錄取了兩筆,也結賬了,我現(xiàn)在反結賬了,把多的那一筆刪除了,又重新結轉(zhuǎn)了本期損益,但是我發(fā)現(xiàn),利潤表里面的數(shù)都沒有變,老師,像這種情況會影響利潤表嗎,真正影響什么,我需要怎么處理
老師我想問一下,我是直接把前任會計的賬套導過來了,準備繼續(xù)做賬的時候結不了賬,系統(tǒng)提示我說資產(chǎn)負債表不平,然后我就每個月看了一下是從20年12月的資產(chǎn)負債表不平開始的,然后我就發(fā)現(xiàn)20年12月的分錄重復結轉(zhuǎn)了,原分錄是借:本年利潤1474;貸:管理費用1474 ,然后她自己可能也是發(fā)現(xiàn)這個結轉(zhuǎn)錯了,然后21年1月期末結轉(zhuǎn)本來附在原始憑證后面的發(fā)票金額是6149的,然后她結轉(zhuǎn)分錄的時候就借:本年利潤4675 貸:管理費用福利費4675,我這樣做對不對,還有我接下去要怎么辦
公司要注銷,賬上有10萬現(xiàn)金沒有欠款怎么辦
老師,收到數(shù)電普票,需要查驗發(fā)票真?zhèn)螁幔咳绻枰脑?,是在哪個平臺查驗?
老師我們公司買個小轎車10萬元,開發(fā)票了13點的,但是我們是小規(guī)模納稅人,麻煩老師從入賬到折舊分錄都寫出來一下,謝謝老師
10月份申報的抖音店鋪自動把7-9月份銷售數(shù)據(jù)推送稅務局嗎?
老師問一下,我們單位注銷,把使用過的汽車賣了,二手車市場已經(jīng)開了發(fā)票,我們還需要開發(fā)票嗎?
專票已開,已交稅,貨款未收,現(xiàn)在協(xié)商給客戶優(yōu)惠1000.專票紅沖后,是按照銷售折讓開嗎,還是按照折讓后新價格開,我們原合同沒變,只是補充了折讓協(xié)議
事業(yè)單位8月多交養(yǎng)老保險單位部分2130.4,個人部分1065.2,9月從待抵扣賬戶抵扣全部金額,8月份應該怎么做賬?
請問老師,暫估的原材料在第二年匯算清繳未取得發(fā)票的在之后五年內(nèi)取得的是可以的是吧?政策文件是什么?
老師,銀行付款的貼息費用,我應該怎么做賬,銀行也開的發(fā)票了
您好,老師,請問邊角料復出出口,需要計算進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?
好的。謝謝老師
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