您好,這個是屬于先做預付的
老師好!我公司做工程的,我接的工程別人來施工,開具的發(fā)票是技術服務發(fā)票(也就是我們的成本),那么我收到這個技術服務發(fā)票時如何入賬,因為不是商品,我也不能入庫,確認收入時,同時也要結轉成本,請問這個技術服務,如何正確的結轉成本? 借:應收賬款 10000 貸:主營業(yè)務收務收入 9400 應交稅費_應交增值稅-銷項稅額 600 同時這樣結轉成本對嗎? 主營業(yè)務成本-技術服務 8000 貸:用什么科目結轉這個技術服務最正確?
老師,問一哈去年政府給了我們一筆運營費80萬,我們做了一筆收入80萬,然后后面計提了一筆費用80萬,費用的帳務處理是 借:主營業(yè)務成本-技術服務成本80萬 貸:其他應付款-預提費用-技術成本80萬 今年馬上結賬了,由于沒有發(fā)票,賬上一直掛著其他應付款80萬,這個要沖的話,如何進行帳務處理
就是我客戶要開咨詢的票,現(xiàn)在咨詢的票不是不能核定呀,一般項目:工程技術服務(規(guī)劃管理、勘察、設計、監(jiān)理除外),工程管理服務,專業(yè)設計服務,規(guī)劃設計管理,圖文設計制作,工業(yè)設計服務,廣告設計、代理,平面設計,技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動) 這個是營業(yè)范圍,這種要怎么處理呢?他就是要來咨詢服務的,咨詢的又核定不了,到時候查到了會有滯納金什么的,咨詢的不是千八呀,核定的是技術服務是千三,少交稅了
王雁鳴老師,就是我客戶要開咨詢的票,現(xiàn)在咨詢的票不是不能核定呀,一般項目:工程技術服務(規(guī)劃管理、勘察、設計、監(jiān)理除外),工程管理服務,專業(yè)設計服務,規(guī)劃設計管理,圖文設計制作,工業(yè)設計服務,廣告設計、代理,平面設計,技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動) 這個是營業(yè)范圍,這種要怎么處理呢?他就是要來咨詢服務的,咨詢的又核定不了,到時候查到了會有滯納金什么的,咨詢的不是千八呀,核定的是技術服務是千三,少交稅了 ,
5月剛注冊公司a科技公司。公司主營業(yè)務是給其他公司做,技術開發(fā),技術服務,研發(fā)服務等,5.24收到100%控股公司b一筆8萬收入.雙方簽約了技術研發(fā)合同,八萬不計入實收資本,計入收入,6.1號a給b稅務代開了8萬的研發(fā)服務專票,1.怎么做收入的賬務處理呢?2.月末結轉成本的賬務處理怎么做呢?3.月末計提工資薪金的賬務處理怎么做呢 4.B給A打款,A給B開專票,研發(fā)服務費,稅務局代開專票,a是小規(guī)模企業(yè),b是一般人,那增值稅專用發(fā)票上面的稅點是6%還是1%呢?
購買商品對方額外收了快遞費,是和商品一起計入辦公費,還是額外計入快遞費
老師您好繳納房產稅還有土地稅印花稅都不需要計提直接計入稅金及附加,然后記賬摘要怎么寫
勞務分包合同應該如何開具發(fā)票、開勞務發(fā)票、還是開具建筑服務發(fā)票
老師請問一下,工資表里的代扣員工的工會費怎么入賬
請問金融服務企業(yè)貸款扣的利息怎么做分錄
費用報銷單的單據(jù)張數(shù) 最下面的白紙算一張嗎
老師銀行結息怎么做分錄
小規(guī)模納稅人增值稅申報表自己開具的普通發(fā)票收入和未開票收入合計填到其他增值稅發(fā)票不含稅收入嗎
老師 電子稅務局的發(fā)票怎么全部下載打印呢
老師有沒有工資明細模板
買進來 賣出去 該怎么做賬務處理呢老師
借 預付 貸 銀行? 借 銀行? 貸 收入? ?借 成本? 貸 預付
老師1、這個借 主營業(yè)務成本 貸 預付賬款 摘要寫的是什么呢 2 、因為預付卡買進來開不了專票,所以基本上沒有進項抵扣不了,這樣稅負率會過高,會有什么問題嗎? 3、我們開的是專業(yè)技術服務的專票 這個有問題嗎?
摘要就是預先支付款項,稅負率是沒問題的和這個