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我們是小微企業(yè),1-2季度的時候,未超過300萬,3季度累計就超過了300,但是第4季度虧損,年累計未超過300,請問第3季度時候稅率是多少?我們第3季度申報的時候年累計應納稅所得額超過300萬,申報的時候稅率會變?yōu)?5%嗎

2023-07-22 09:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-07-22 09:21

第三季度全額按照25%

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快賬用戶3310 追問 2023-07-22 09:22

那我年度未達到300應該怎么辦呢?

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齊紅老師 解答 2023-07-22 09:27

你好,匯算清繳申請退稅,但是這個不一定能退。有些地方要求嚴格的,會有查賬的。

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快賬用戶3310 追問 2023-07-22 09:35

那財務可以做些什么以規(guī)避這個問題呢?稅務查賬很嚴格吧

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齊紅老師 解答 2023-07-22 09:39

對的,是的營業(yè)外收入的。

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齊紅老師 解答 2023-07-22 09:39

回復錯了, 你可以先暫估一個費用的

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快賬用戶3310 追問 2023-07-22 09:40

可以說的具體一點嗎?

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齊紅老師 解答 2023-07-22 09:44

暫估一個費用 借管理費用貸其他應付款

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快賬用戶3310 追問 2023-07-22 09:46

我明白您的意思了,假如我申報的時候發(fā)現(xiàn)超過300,我暫估以后得費用,等到真實發(fā)生或者說收到發(fā)票的時候再來沖減是這個意思嗎?

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齊紅老師 解答 2023-07-22 09:54

對的,是的,你不是說第四季度利潤會降低嗎?第四季度紅沖?

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快賬用戶3310 追問 2023-07-22 09:56

老師,第四季季度紅沖?是什么意思呢?我只是做了一個假設,因為領導想成立一個社工組織,利用捐贈來做大支出,您覺得這樣靠譜不?

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齊紅老師 解答 2023-07-22 10:11

你做了一個暫估,你第四季度了有虧損你不得紅沖,你還一直掛著暫估

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快賬用戶3310 追問 2023-07-22 10:12

那這個暫估最后怎么處理?

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齊紅老師 解答 2023-07-22 10:18

紅沖不是嗎?借其他應付款貸管理費用。

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快賬用戶3310 追問 2023-07-22 10:20

老師,我沒看明白呢,你剛剛又說第四季度有了虧損不得紅沖,現(xiàn)在說可以紅沖?把我攪昏了。

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齊紅老師 解答 2023-07-22 10:21

你好,不得紅沖,我是反問你的意思 你有了虧損你就紅沖

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快賬用戶3310 追問 2023-07-22 10:30

老師,我舉個例子更好懂一點哈比如今年我第3季度,我做了20的暫估,借:管理費用-暫估(這時候是什么費用還不知道)20,貸:其他應付款-其他,第4季度的時候有兩種情況,第1種類:老板成立了一個社工組織對外捐贈了20萬,借管理費用-暫估-20,貸:其他應付款-其他-20,借:營業(yè)外支出20,貸銀行存款20,第2種情況:沒有找到20萬的費用,我也需要紅沖是嗎?借:管理費用-暫估-20,其他應付款-其他-20,是這個意思嗎?還是,您的意思是2023年如果沒有達到虧損都狀態(tài)都不紅沖,等到匯算的時候再來補稅?

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齊紅老師 解答 2023-07-22 10:39

對的,是的,需要紅沖,你只要有業(yè)務了,是虧損了就紅沖,不管有沒有發(fā)票,匯算清交,沒有發(fā)票的補稅就行。

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第三季度全額按照25%
2023-07-22
你好,3季度累計就超過了300萬,那第3季度時候所得稅稅率就是按25%?
2023-07-22
你好,暫按征收稅5%計算所得稅,
2021-01-14
同學你好!是這樣的哦 但是? 不是利潤總額? 而是應納稅所得額? 有區(qū)別的哦
2021-10-12
你好,這個是這么計算的。100*2.5%+50*10%
2021-12-22
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