什么原因進(jìn)入了異常 要先解除異常

老師您好,請問,營業(yè)執(zhí)照是7月份拿的,那6月份為注冊公司產(chǎn)生的日常費用能報銷嗎?怎么入帳?有發(fā)票
因為沒有填工商年報而導(dǎo)致公司進(jìn)入經(jīng)營異常名單,但是這個公司只是拿到營業(yè)執(zhí)照沒有實際經(jīng)營,現(xiàn)在想注銷,是不是得先移出異常,只補錄工商年報就可以了嗎?
老師,請問個體工商戶有營業(yè)執(zhí)照,己被列入企業(yè)異常名單,現(xiàn)在想注銷,怎么走流程呀?
你好,我個體戶,2021年沒有經(jīng)營了所以沒做年報,2022年顯示我異常,我22年底沒有補年報直接去注銷了執(zhí)照,請問還會有什么影響嗎?
請問工商年報22年7月進(jìn)異常名錄,現(xiàn)在想注銷會產(chǎn)生罰款嗎
個人去醫(yī)院體檢,只有100多,怎么開發(fā)票給公司報銷
今天收到稅務(wù)局提醒數(shù)學(xué)1到10月份增值稅稅負(fù)率0.8%。稅負(fù)低讓補交達(dá)到1.1%這咋辦?讓增加無票收入
一般納稅人6月勾選認(rèn)證發(fā)票少勾選兩張是13.8的進(jìn)項稅,錯誤以為那兩張專票是旅客運輸服務(wù)發(fā)票自行計算直接把稅額填上去了,6月沒交稅,只涉及進(jìn)項稅留抵,直到10月才涉及繳稅 ,但是10月已經(jīng)過申報期,不能勾選10月的抵扣統(tǒng)計表了,我現(xiàn)在更正了6-10月的增值稅申報表,10月補了那個13.8的增值稅和對應(yīng)附加稅。要11月才能勾選認(rèn)證13.8了。 我想問6月份錄,我就把那張13.8原本應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額,改成應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額,然后直到11月份勾選了再待認(rèn)證進(jìn)項稅轉(zhuǎn)到進(jìn)項稅分錄,,這個不影響我資產(chǎn)負(fù)債表也不影響利潤表,這樣做合不合理
老師,房產(chǎn)中介公司開專用發(fā)票,稅率一般是多少
老師,我接手了10月份的賬,我做完了怎么這個 10月份的√沒有的呢?
?有沒有前天上課截圖之類信息,昨天剛報道看看都分享了什么[微笑]
債務(wù)重組存在稅會差異嗎
債務(wù)重組有稅會差異嗎
老師 我們在國外開的店鋪 給國外運輸?shù)呢浧?國外店鋪售賣后是需要給國內(nèi)回貨款的(回的是售賣的) 還有國外掙的錢也需要回到國內(nèi)給老板 但是利潤為啥償還不完 錢去哪里了
老師,我公司是電商公司,我公司的業(yè)務(wù)流程如下 1. 采購商品進(jìn)云倉后云倉系統(tǒng)會通知旺店通增加庫存。 2. 電商平臺賣出商品后訂單先到旺店通,旺店通再通知云倉發(fā)貨,云倉發(fā)貨后又會告訴旺店通扣減庫存。 3. 如果買家退貨。買家發(fā)起退貨,平臺推到旺店通的是售后單,這時旺店通并不推單到云倉,云倉收到退的貨后再推單到旺店通。 現(xiàn)在存貨對不上,按照這個流程,存貨對不上的問題最有可能出在哪里?
未申報工商年報,然后想注銷了
你現(xiàn)在補上就可以了,你們單位有業(yè)務(wù)嗎?沒有業(yè)務(wù)的話在簡易注銷。
沒有業(yè)務(wù)啦
不補直接注銷不行嘛,都沒業(yè)務(wù)啦
不可以 做不了,可以試一下的。
只能先報嗎
對的,是的,你得解除這個異常才行
報了的后續(xù)流程呢,帶什么物品
你好,你申報了之后,你跟你工商局那邊說一下的,那邊解除了異常之后,你再等簡易注銷,還是在你的工商系統(tǒng)里面,你只要簡易注銷就可以的。
也是在申報的那個信用系統(tǒng)里操作嗎
對的,是的。是這么做的。