你好;??? 這個(gè)里面的數(shù)據(jù)都是和你利潤表的數(shù)據(jù)一致的;? ?下面的? 調(diào)整事項(xiàng); 你? 要這個(gè)一般是匯算的時(shí)候; 根據(jù)明細(xì)表附表里面的填寫 的數(shù)據(jù)自動來 生成到主表去的;? ?2.你符合小微嗎 ; 計(jì)算所得稅的之前的數(shù)據(jù) 調(diào)整的金額是對的 ; 現(xiàn)在就看你所得稅的金額是否正確了??
老師,剛才那個(gè)問題那我現(xiàn)在是不是有3種做法,1,到柜臺上修改第一季的財(cái)務(wù)報(bào)表,第三第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表那兩個(gè)科目手動修改,最終全年財(cái)務(wù)報(bào)表期初數(shù)一致。第二種就是到柜臺修改第二季度的財(cái)務(wù)報(bào)表,把手動修改的變?yōu)樵瓉淼臄?shù)字,后期億期贏自動導(dǎo)入數(shù)據(jù)。第三,修改第二季度財(cái)務(wù)報(bào)表,沖紅之前利潤分配_未分配利潤那個(gè)分錄,重新用所得稅這個(gè)分錄,這樣報(bào)表勾稽關(guān)系就對應(yīng)上了。
老師,這是所得稅匯算A100000表的第二張表的,幫忙看看我給您拍照的數(shù)字431.21,287.47,這幾個(gè)數(shù)有勾稽關(guān)系嗎?還有第一張表,您看看我調(diào)增之后的數(shù)據(jù)對不對,我現(xiàn)在在往期更正申報(bào)
老師,我們用的是用友財(cái)務(wù)軟件,因?yàn)橥素浛?,我們做的分錄是借主營業(yè)務(wù)收入,這導(dǎo)致數(shù)據(jù)不會關(guān)聯(lián)到財(cái)務(wù)報(bào)表,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系不匹配,第二季度申報(bào)的時(shí)候就按這個(gè)報(bào)表來報(bào)了,后面找出勾稽關(guān)系不對的原因是退款的時(shí)候主營收入沒在貸方用負(fù)數(shù)表示,后面兩個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表對比收入相差10萬,那我現(xiàn)在還需要去稅務(wù)系統(tǒng)里面更正財(cái)務(wù)報(bào)表嗎,如果更正了財(cái)務(wù)報(bào)表,所有的稅務(wù)報(bào)表都要更正,包括印花稅,增值稅,所得稅報(bào)表都要更正
老師好,我們24年6月之前賬是代賬公司做的,我接回來后為了方便數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),從1月份按照代賬憑證錄入系統(tǒng),由于損益是手動輸入導(dǎo)致第一季度數(shù)據(jù)沒有更新到報(bào)表中,后面季度的利潤表數(shù)據(jù)是從第二季度開始,累計(jì)數(shù)是錯誤的,季度企業(yè)所得報(bào)表中利潤表也是錯誤的,我現(xiàn)在匯算清繳才發(fā)現(xiàn),所得稅季度報(bào)表還能更改嗎?我只更正年度匯算清繳可以嗎?就是營業(yè)收入的金額不對
合營企業(yè)是權(quán)益法還是成本法,是不是達(dá)到50%以上才是成本法
工作半年了,公司答應(yīng)滿3個(gè)月買社保,但是一直沒買社保,能告公司吧
你好老師個(gè)體戶工商年檢怎么填寫
買票和虛開發(fā)票是一回事嗎
老師,資本公積可以彌補(bǔ)虧損嗎,書本上標(biāo)注的不能,做題的時(shí)候又說可以,很疑惑
集團(tuán)內(nèi)兩個(gè)平級母公司相互劃轉(zhuǎn)持股比例相同的子公司股權(quán)會計(jì)處理怎么做,平價(jià)轉(zhuǎn)讓涉稅嗎?謝謝
1給老板業(yè)務(wù)費(fèi),直接從對公提現(xiàn)給老板可以嗎?,2.老板拿到項(xiàng)目送人可以直接計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?3.然后納稅調(diào)增也是直接按實(shí)際發(fā)生的60%,不超過當(dāng)年收入的千分之五嗎?請賈蘋果老師回答,其他人勿接
老師好,我是一家經(jīng)營充電站業(yè)務(wù)的一般納稅人,給客戶充1000送150的業(yè)務(wù)怎么確認(rèn)收入,會計(jì)分錄怎么做
個(gè)體工商戶查賬征收需要每月申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
甲公司因處置子公司收到現(xiàn)金 350 萬元,處置時(shí)該子公司現(xiàn)金余額為 500 萬元。甲公司合并現(xiàn)金流量表列報(bào)的應(yīng)該是投資活動還是籌資活動?流入還是流出?
我們復(fù)合小微,數(shù)據(jù)是自動帶出的,這現(xiàn)在不是要往期更正嘛?就得自己手動計(jì)算了,您框的那里不需要填寫,那個(gè)就是表格帶出的,現(xiàn)在我們納稅調(diào)增,直接從“納稅調(diào)整增加額”那里開始填寫,我們調(diào)增了55100元,幫忙看看我算的對不!老師
你好;? 是的; 從納稅調(diào)整 這個(gè)地方開始寫 ;? 你這個(gè) 55100 是你確定好的調(diào)增金額; 就在這個(gè)地方寫即可; 增加應(yīng)納稅稅所得額 ;然后去報(bào)所得稅?