你好,收到對(duì)方錢(qián),沒(méi)有給對(duì)方開(kāi)票 借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款 如果沒(méi)有設(shè)置預(yù)收賬款科目,分錄是 借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款
客戶(hù)打到公司的錢(qián),還沒(méi)有給對(duì)方開(kāi)發(fā)票,借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 公司打到對(duì)方的錢(qián),沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款,可以這么做分錄嗎?
應(yīng)收賬款,我收到對(duì)方錢(qián),沒(méi)有給對(duì)方開(kāi)票,應(yīng)該掛借還是貸?
應(yīng)收賬款借方負(fù)數(shù)就是預(yù)收賬款對(duì)嗎?代表我已經(jīng)收別人錢(qián)了,還沒(méi)開(kāi)票給對(duì)方
明細(xì)賬中,應(yīng)收賬款貸方余額表示預(yù)收賬款嗎,也就是我們收到錢(qián),還沒(méi)給對(duì)方開(kāi)票
老師,銷(xiāo)售一批貨物,對(duì)方給了一半錢(qián),剩下的一半不給了,我們也一分錢(qián)發(fā)票沒(méi)開(kāi)給對(duì)方,這收到的一半錢(qián)因?yàn)闆](méi)開(kāi)發(fā)票,也一直沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)成本,賬上掛著應(yīng)收賬款貸方(就是我們收到一半款沒(méi)給他們開(kāi)發(fā)票的錢(qián)),現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷(xiāo)售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開(kāi)始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無(wú)票成本有10萬(wàn), 去年利潤(rùn)有五萬(wàn) ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬(wàn),要怎么算匯算要交多少稅
貸方就意味著我們欠對(duì)方票是嗎?
你好,如果沒(méi)有設(shè)置預(yù)收賬款科目,應(yīng)收賬款貸方余額就代表欠對(duì)方票的意思
好的,謝謝老師
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。