您好,這個是可以的,可以就是說總公司過來付款這樣的
老師 總分公司之間,前期分公司成立所有的用款都是總公司撥的 掛在其他應(yīng)付款,每次分公司結(jié)算完業(yè)務(wù)款給總公司還款,就這么一直還,到后期款還完了,但是分公司到的結(jié)算款還得給總公司打過去,那還用其他應(yīng)付款嗎?款還完了貸方都沒余額了
老師,總分公司之間,前期分公司成立所有的用款都是總公司撥的 掛在其他應(yīng)付款,每次分公司結(jié)算完業(yè)務(wù)款給總公司還款,就這么一直還,到后期款還完了,但是分公司到的結(jié)算款還得給總公司打過去,那還用其他應(yīng)付款嗎?款還完了貸方都沒余額了
之前總公司開票100萬,賬戶用不起,然后分公司收的款。當(dāng)時分公司做的借銀存,貸其他應(yīng)付款。但是總公司沒有憑證就沒有做其他應(yīng)收款?,F(xiàn)在分公司還了40多萬給總公司,分公司沖銷了借其他應(yīng)付款,貸銀存。那現(xiàn)在總公司做分錄借銀存,貸其他應(yīng)收款,總公司其他應(yīng)收款就是-40幾萬了。怎么辦呢
同一省市區(qū)域注冊非獨立核算分公司,目的用來交總公司員工社保,分公司沒有實際經(jīng)營業(yè)務(wù)發(fā)生,收到總部資金后只用來發(fā)工資交社保。這種情況,總公司計提時,借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬工資、社保;付款給分公司時,借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 ;分公司提供代付社保和工資款費用單時,借:應(yīng)付職工薪酬工資、社保 、 應(yīng)交個人所得稅、個人社保部分 貸:其他應(yīng)付款 。分公司收到總公司撥款,借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款;分公司銀行代扣工工資、社保時,借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款。是這樣嗎??那申報個稅是分公司還是總公司操作?
老師,就是我們分公司還沒得錢進賬,然后員工產(chǎn)生費用開分公司發(fā)票,然后拿回來總公司付款,這個可以入總公司費用不呀,因為后期年終匯算清繳時候總分公司合并申報??偣局Ц哆@筆報銷款合理嗎,還是總公司付款了,掛其他應(yīng)收款分公司,分公司有錢了還給總公司,沖其他應(yīng)收款。
找郭老師有問題咨詢(其他老師不要接?。?/p>
老師,收到建筑服務(wù)預(yù)付款,客戶要求來預(yù)付款發(fā)票,怎么操作
專家費報銷需要哪些附件
其他部門要我提供22~24年的納稅總額,我們是出口退稅企業(yè),請問對方要的納稅總額我應(yīng)該怎么去查詢或統(tǒng)計給對方?
是你好,公司收到一筆外匯是香港打過來的款,但是這個貨物要出口到俄羅斯,這樣的話怎么處理?
請問老師民非組織現(xiàn)金流量表16、19欄,是取資產(chǎn)負債表和業(yè)務(wù)活動表哪些數(shù)據(jù)的
老師 我想問一下轉(zhuǎn)銷項是什么意思
老師,請問我們公司在建,別人給我們開發(fā)票所有的都要備注項目名稱嗎?
2024年有出售固定資產(chǎn),年初原值1100000,年末原值900000,年初累計折舊200000,年末累計折舊150000,累計折舊的貸方金額為170000,借方金額為20000,年度匯算清繳時,資產(chǎn)折舊表中資產(chǎn)原值是寫哪個,累計折舊是寫150000的結(jié)轉(zhuǎn)的貸方余額還是寫170000的貸方金額
老師,固定資產(chǎn)大修,賬務(wù)處理入固定資產(chǎn)科目,不填數(shù)量是可以的吧?
就是作為總公司費用處理總公司付款對吧老師,開票名稱是分公司應(yīng)該沒關(guān)系哈
嗯對是這個意思的哈
好的,老師
嗯嗯理解了就好的