是的,就是那樣處理的
私人銷售公司,內(nèi)部賬,不開發(fā)票銷售。 1月份銷售開票按市場(chǎng)價(jià)100斤,一斤50元,應(yīng)收賬款和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入計(jì)入5000元。7月末與客戶結(jié)算,按照結(jié)算價(jià)30元/斤,實(shí)收3000。怎么會(huì)計(jì)處理
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)注銷時(shí),固定資產(chǎn)需要處置掉嗎? 我覺得不需要處置,因?yàn)樗褪俏覀€(gè)人的資產(chǎn),不需要按照市場(chǎng)價(jià)清算交所得的,對(duì)嗎?
請(qǐng)問,增值稅視同銷售銷售額確定時(shí),按最近時(shí)期同類貨物的平均銷售價(jià)格,這個(gè)平均銷售價(jià)格是加權(quán)平均價(jià)格嗎?并且在計(jì)算時(shí),非獨(dú)立核算門市部的銷售價(jià)格要包含在內(nèi)嗎?
關(guān)于稅法 資產(chǎn)移送他人 應(yīng)按規(guī)定視同銷售確認(rèn)收入 例 出售固定資產(chǎn) 在賬務(wù)上,按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則確認(rèn)資產(chǎn)處置損益,并不確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。但稅法上這句話應(yīng)該怎么理解,稅法算所得稅時(shí),把這塊收入視為主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?
視同銷售 例1:A公司以自產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行廣告宣傳,成本為100000元,市場(chǎng)價(jià)為150000元。該公司適用的增值稅稅率為17%,已開具增值稅專用發(fā)票。A公司處理如下: (一)會(huì)計(jì)處理 借:管理費(fèi)用——廣告宣傳費(fèi) 125500 貸:庫(kù)存商品 100000 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 25500 (二)稅務(wù)處理 A公司以自產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行廣告宣傳屬于視同銷售,根據(jù)國(guó)稅函〔2008〕828號(hào)文件第三條規(guī)定:“企業(yè)發(fā)生本通知第二條規(guī)定情形時(shí),屬于企業(yè)自制的資產(chǎn),應(yīng)按企業(yè)同類資產(chǎn)同期對(duì)外銷售價(jià)格確定銷售收入;屬于外購(gòu)的資產(chǎn),可按購(gòu)入時(shí)的價(jià)格確定銷售收入。”確認(rèn)視同銷售收入150000元,視同銷售成本100000元,同時(shí)調(diào)減50000元,所得為零。 問,這里視同銷售是也不用交稅對(duì)么?那稅務(wù)上這樣處理的原因是什么?
6.28號(hào)給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯(cuò)了要專票,這個(gè)怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個(gè)第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點(diǎn),有固定地點(diǎn)的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機(jī)構(gòu)所在地?
1、個(gè)體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細(xì)了,入會(huì)計(jì)分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個(gè)店鋪的押金,營(yíng)業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺(tái)提現(xiàn)到個(gè)人,個(gè)人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價(jià)不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購(gòu)置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計(jì)算它的現(xiàn)值金額。我的計(jì)算對(duì)嗎 答案是691.62
一張藍(lán)字發(fā)票因?yàn)殇N售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價(jià)不同商品名?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元