借:銀行存款3000 財務(wù)費(fèi)用2000 貸:應(yīng)收賬款5000
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點(diǎn),有固定地點(diǎn)的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機(jī)構(gòu)所在地?
1、個體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細(xì)了,入會計分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺提現(xiàn)到個人,個人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計算它的現(xiàn)值金額。我的計算對嗎 答案是691.62
一張藍(lán)字發(fā)票因為銷售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價不同商品名?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
那這樣應(yīng)收賬款不算虛增了么?
不是虛增,而是給對方折讓
因為每筆業(yè)務(wù)都是這樣的銷售方式,這樣財務(wù)費(fèi)用會加很多。我是每個月計提一個比例,減少主營業(yè)務(wù)收入,增加其他應(yīng)收賬款-客戶返利。然后結(jié)算的時候, 借:銀行存款3000 其他應(yīng)付款_客戶返利2000 貸:應(yīng)收賬款5000
那其他應(yīng)付款最后去向呢,其他應(yīng)付款也是稅務(wù)稽查重點(diǎn)
和營業(yè)收入結(jié)平。最開始是按比例提取 借:其他應(yīng)付款-10000 貸:主營業(yè)務(wù)收入-10000 然后年底剩余再沖會或補(bǔ)提
這樣做帳而且現(xiàn)金折扣這么多,有問題,為什么經(jīng)常產(chǎn)生這種業(yè)務(wù)呢,理由是什么
上面的帳如果是內(nèi)部賬,不見人那種,是沒問題的,如果是報稅務(wù)局的就會有風(fēng)險了
因為賣稻種的,不能直接按結(jié)算價開銷售單,會弄亂市場,先按市場價銷售,最后會給客戶最終結(jié)算價扣除一定的銷售獎勵,這樣的業(yè)務(wù)流程。所以我就處理不好
我以后想更正規(guī)一點(diǎn),應(yīng)該怎么處理呢?應(yīng)該這么處理嗎? 借:應(yīng)收賬款-2000 貸:主營業(yè)務(wù)收入-2000 借:銀行存款3000 貸應(yīng)收賬款3000 這樣處理是不是也不對
這不就是現(xiàn)金折扣嗎,財務(wù)費(fèi)用沒問題的,為什么真實業(yè)務(wù)怕財務(wù)費(fèi)用大呢
我這公司一整年計入財務(wù)費(fèi)用的話就有200多萬了,也可以么?如果涉及稅務(wù)的話也沒事嗎?
真實業(yè)務(wù),合規(guī)合法的,就是對方買產(chǎn)品給與對方的現(xiàn)金折扣
好的。那我今年就這樣處理。請問,以前年度按照我之前那種處理方法還需要調(diào)整么?
還有個問題,就是這個2020年有筆應(yīng)收賬款10000元,但在2021年2月才結(jié)算,實收7000,那這財務(wù)費(fèi)用不就是會扣在2021年度了么?
一個內(nèi)賬,調(diào)不調(diào)無所謂,兩種方式都可以,如果外賬涉稅,就要正規(guī)的會計分錄調(diào)整了
安裝現(xiàn)金折扣實際發(fā)生年度入賬
按照現(xiàn)金折扣實際發(fā)生年度入賬
就是說,我這現(xiàn)金折扣發(fā)生在2021年度,3000的財務(wù)費(fèi)用還是應(yīng)該計入2021年度利潤表,對嘛?麻煩老師了,還有疑問白天再咨詢您。謝謝了
好的,感覺滿意給個5星好評
老師,那跨年度結(jié)算怎么辦,是不是應(yīng)該用以前年度損益調(diào)2020年度的
這個需要看什么業(yè)務(wù),實務(wù)中還是有變通余地的,一般都不通過以前年度損益調(diào)。麻煩的很
就是昨晚問的應(yīng)收賬款20年應(yīng)收5000,21年2月份結(jié)算實際收款3000,這2000那實務(wù)中如何處理?
實際結(jié)算時,21年2月處理