可以的,可以不用修改的。

老師,稅盤在去年8月時,當(dāng)月的進(jìn)項稅都沒導(dǎo)入到增值稅表中,今年7月發(fā)現(xiàn)修改。當(dāng)即體現(xiàn)在2021年7月的增值稅表里。而后我這個月申請了退稅,這個稅務(wù)機(jī)關(guān)回復(fù)的流轉(zhuǎn)審批審批時效10個工作日啥意思?她有打電話給我,說讓我這周把中間的那幾個月的增值稅表都更改了。是不是等我做完更改?
老師我去年11月份申報的增值稅,并且當(dāng)時繳納了增值稅和滯納金,現(xiàn)在我更正申報了11月份的增值稅,更正的是未開票收入移到了十二月份,并且最后有留抵稅額,那繳納的增值稅和滯納金會退回來嗎?
老師 我們是一般納稅人的運輸公司 去年9月份之前還是小規(guī)模 我們?nèi)ツ?月份之前開了車子的進(jìn)項發(fā)票 還認(rèn)證了 今年4月被稅務(wù)局風(fēng)險檢測到了 這個發(fā)票就在做進(jìn)項轉(zhuǎn)出的 把增值稅的申報表從去年就做進(jìn)項轉(zhuǎn)出了 并且吧去年9月份到4月份的申報表全部更正了 現(xiàn)在我這邊在賬務(wù)處理需要做什么分錄嗎 需要把去年的賬務(wù)處理修改下嗎
老師:您好!2022年12月份企業(yè)得稅季報后,我修改了金額軟件的數(shù)據(jù),之后金額軟件里修改的數(shù)據(jù)營業(yè)成本比稅務(wù)申報的數(shù)據(jù)少了580元,利潤總額少了4180元,當(dāng)時修改金蝶賬后,我沒有去電子稅務(wù)局修改報表,到了今年5月份匯算清繳的時候,我是按修改后的金蝶數(shù)據(jù)申報的加上調(diào)整的一些費用,企業(yè)匯算清繳的時候補了2600多的稅款,現(xiàn)在總公司查賬,發(fā)現(xiàn)我2022年12的企業(yè)所得稅季報數(shù)據(jù)和金蝶軟件不一致,我需要在電子稅務(wù)局更正申報嗎?
老師,我公司去年把公司車輛賣了,當(dāng)時未開票,現(xiàn)在稅務(wù)局讓送去年5月修改報表,把當(dāng)時賣車款,做無票收入,我去年5月當(dāng)時有留底稅額,在修改到7月留底稅額沒有了,從去年8月補繳滯納金,那8月之后的報表不用更正申報了吧?
說錯了吧?賣給企業(yè)交稅吧?
項目貸款融資195259.2958萬元,融資期限為30年,建設(shè)期3年,還款期27年,貨款年利率3.7%,還款方式等額還本利息照付,老師財務(wù)費用是多少?
老師好,肉加工成羊肉卷之類的食品加工生產(chǎn)企業(yè),采購商散戶忒多,很多不給開發(fā)票,還有銷售的一大部分不要票,老板說是按稅務(wù)要求做賬。我倒是會做,有啥其他建議嗎
為什么A是錯的?他不是已經(jīng)支付了?不應(yīng)該有這筆分錄嗎
稅法2上,有一個什么規(guī)定,是除房地產(chǎn)企業(yè)除外的,是什么呀,老師可以說一下嗎
個人獨資企業(yè)如何零申報
老師委托加工收回的小汽車用于分配股東要不要繳納消費稅
這道題的答案說能夠自主展期的屬于非流動項目,但是它的d選項是已經(jīng)簽訂了長期協(xié)議,應(yīng)該屬于那種能夠自主展期吧,那為什么它屬于流動項目也要把它選上呢?
同一法人的企業(yè)互相進(jìn)行交易往來時,是不是可以只交一份稅呀
沖銷上月多結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做分錄 ?
好的,謝謝,那我賬務(wù)報表調(diào)整呢?一直反結(jié)賬到去年5月嗎?
你好,你賬上不修改的情況下,直接做到這個月就行,之前的不用修改。
好的,謝謝
但是我有補繳交稅,和滯納金,可以做在本月嗎?
可以的,可以做到本月的。