采購方填寫紅字信息表,把這個信息表給銷售方,銷售方開紅字發(fā)票。
請問供應商開錯發(fā)票,我們認證后他們沖紅要做進項轉出,但這發(fā)票他們是要重新開給我們的,這要怎樣記賬?
老師,我想問下,我們是購貨方,11月份對方開了張發(fā)票給我們,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這筆金額是我們多付了的,要退這筆費用,但是我已經抵扣了,所以我開了張紅字信息表給他,發(fā)票也一起退還給他們了,讓他們沖紅,沖紅后讓他們把紅字發(fā)票給我,但是對方現(xiàn)在說紅字發(fā)票是不用給我們的,那我現(xiàn)在沒有發(fā)票,什么都沒有,我可以直接入賬沖紅原來的那張發(fā)票嗎?
老師我們是銷售方4月給購買方開具了70萬的發(fā)票 5月初他們認證抵扣后 發(fā)現(xiàn)需要紅沖35萬 由他們開具紅字信息表 這張表需要黑我們郵寄然后我們才給他們開具紅字發(fā)票
采購方的發(fā)票要重新開,但是這一筆發(fā)票我們幾個月前抵扣了,他們要紅沖,我們要給他們提供什么紅沖表格呢?
我們有一張發(fā)票去年的對方給我們開錯了項目,我們要求退回紅沖,但他們一直沒有給我們紅沖,這個月他們跟我們說他們審計過了,不能紅沖了,那我可不可以要求他們開一張負數(shù)發(fā)票給我們。錯的那張也不紅沖了正常做賬跟負數(shù)發(fā)票對沖?
研發(fā)支出,直接投入材料全部調整的,賬里要做處理嗎?研發(fā)對著成本調嗎?還是填所得稅年報直接調
老師你好!自然人獨資企業(yè)股東分配利潤需要交稅嗎
老師,你好,請問23年應付暫估我調增壞帳準備1萬,24年沖回5千,請問在24年匯算清繳中的納稅調整表中是賬載金額填寫負5千還是在賬載金額填0,稅收金額填寫5千
老師,購進固定資產比如10萬元(有發(fā)票),年折舊額2400元計入管理費用,這筆管理費用做匯算清繳就不用調了吧?按照折舊年限一直折完就行了,不能做調增調減的哈
老師請解析下什么是輔助生產成本,沒有輔助車間,是不是等無輔助生產成本
老師關于工資用勞務成本如何做賬
軟件開發(fā)行業(yè)的成本是什么?
甲公司20x5年個別資產負債表應收賬款中有580萬元為應收乙公司賬款,該應收賬款賬面余額為600萬元,公司當年計提壞賬準備20萬元;應收票據(jù)中有390萬元為應收乙公司票據(jù),該應收票據(jù)賬面余額為400萬元◇甲公司當年計提壞賬準備10萬元。乙公司20X5年個別資產負債表中應付賬款和應付票據(jù)中列示有應付甲公司賬款600萬元和應付甲公司票據(jù)400萬元。(2)甲公司20x6年末個別資產負債表上,應收賬款中有應收乙公司賬款580萬元,該應收賬款系上期發(fā)生的,賬面余額為600萬元,甲公司上期對其計提壞賬準備20萬元,該壞賬準備結轉到本期;應收票據(jù)中有應收乙公司票據(jù)390萬元,該應收票據(jù)系上期發(fā)生的,賬面余額為400萬元,甲公司上期對其計提壞賬準備10萬元,該壞賬準備結轉到本期。本期對上述內部應收賬款和應收票據(jù)未計提壞賬準備。(3)甲公司20x7年末個別資產負債表上,應收賬款中有應收乙公司賬款735萬元,該應收賬款賬面余額800萬元◇甲公司對其累計計提壞賬準備65萬元;應收票據(jù)中應收乙公司票據(jù)875萬元,該應收票據(jù)賬面余額為900萬元,甲公司對其累計計提壞賬準備25萬元?!?◇甲公司20x8年末
老師,殘疾人按比例就業(yè)情況聯(lián)網認證要在5月底之前確認,這個是以什么名義登錄的?個人名義還是公司名義???
老師,明天入職一家私營的水表廠,年銷售4—5千萬吧,之前是一個會計,他就來半天,然后現(xiàn)在找我是全職的,就一個人,家族企業(yè)。明天第1天去,看看交接方面我要注意點什么或者是程序方面要注意點什么,您給我做一個指導
我怎么填寫紅字信息表呢?
紅字信息表怎么填?
你好,在開票系統(tǒng)里填寫泓智信息表就行了,按照原來的發(fā)票進行填寫。
開票系統(tǒng)怎么填呢
開票系統(tǒng)里找到紅字信息表,然后有提示的,按照提示的對著對應咱們情況填寫就行了。
開了,像這種紅沖的進項稅額轉出怎么做賬呢
你好 是的 原來抵扣的要轉出來的? 填寫表二轉出
做原來負數(shù) 分錄就可以了