您好,這種的話是要視同內(nèi)銷繳納增值稅的
老師 你好 ,我想咨詢下 ,對(duì)外國(guó)公司提供的服務(wù),沒有報(bào)關(guān)單,通過外管局收到了收入,是不是也需要開具增值稅普通發(fā)票呢,如果不需要開具的話 如何入賬呢
我是境內(nèi)小規(guī)模納稅人公司,與英國(guó)一公司要簽訂服務(wù)協(xié)議,為對(duì)方提供電商運(yùn)營(yíng)服務(wù),對(duì)方每月匯入英鎊給我們公司(實(shí)際英國(guó)公司與我司是有關(guān)系的,相當(dāng)于英國(guó)公司在這里成立的一個(gè)公司)。 我司現(xiàn)為小型微利企業(yè),與英國(guó)這個(gè)年收入不會(huì)超過一般納稅人的條件500萬,但會(huì)超過小微企業(yè)的條件300萬。請(qǐng)問: 1、這個(gè)英鎊收入得作為銷售收入繳納增值稅附加稅以及所得稅吧? 2、有什么方法可以合理避稅(增值稅)嗎(包括各種稅收優(yōu)惠政策,費(fèi)用抵減等等)? 3、怎樣規(guī)劃能最大程度減少繳稅?
老師好。客戶人在智利,是外國(guó)人,本人無法來到現(xiàn)場(chǎng),委托在廣州的朋友幫他代辦注冊(cè)外資公司+地址掛靠+記賬報(bào)稅+進(jìn)出口權(quán)+外匯賬戶。 這家外資公司,主要涉及到外匯和出口這一塊。具體操作為客戶在國(guó)外用美元匯款至新公司賬戶,新公司換算成人民幣進(jìn)行結(jié)匯。然后使用換算好之后的人民幣去找批發(fā)商采購(gòu)貨物,貨物采購(gòu)之后,部門通過新公司出口,部分通過代理機(jī)構(gòu)申報(bào)出口到智利當(dāng)?shù)劁N售。 客戶想問,因?yàn)楣?yīng)商不固定,且基本都沒有公戶,無法公對(duì)公轉(zhuǎn)賬。如果經(jīng)常公戶轉(zhuǎn)私戶是否會(huì)有不好的影響,應(yīng)該怎么做才能更加合法合規(guī)呢?需要提供購(gòu)銷合同還是別的證明嗎? 客戶貨款都是美元打到國(guó)內(nèi)賬戶,美元的兌換是否有問題呢?結(jié)匯是否會(huì)受限制呢?
我司現(xiàn)在有這么一個(gè)業(yè)務(wù),海外個(gè)人車主通過后臺(tái)APP激活我司軟件,然后個(gè)人付費(fèi),現(xiàn)我司在國(guó)內(nèi)找了一個(gè)第三方(類似微信 支付寶)的平臺(tái),將這個(gè)收入直接提現(xiàn)到我司對(duì)公賬戶上。現(xiàn)有2個(gè)問題麻煩以你們審計(jì)的專業(yè)角度幫我看下: 1、這樣操作合規(guī)嗎? 2、這個(gè)收入我們除了要繳納增值稅及附加稅,企業(yè)所得稅,還需要另外繳納什么稅嗎?
你好,我們公司對(duì)國(guó)外公司提供軟件開發(fā)服務(wù),費(fèi)用有國(guó)外公司美元轉(zhuǎn)到我們公司銀行賬戶。通過郵件溝通,這種沒有經(jīng)過報(bào)關(guān)發(fā)貨的收入是要視同內(nèi)銷 交增值稅嗎?可以申報(bào)增值稅免稅嗎,如何操作?
生產(chǎn)成本核算問題:比如一個(gè)車間,涉及5道生產(chǎn)工序,每道領(lǐng)料,錄入成本核算系統(tǒng),這些工作都是誰負(fù)責(zé)尼?
老師,我司交通運(yùn)輸行業(yè),一般納稅人,9%稅率,稅負(fù)1.2%本月開票不含稅金額5016972.28,銷項(xiàng)稅額451527.24,已有進(jìn)項(xiàng)152954.3元,如果開進(jìn)來進(jìn)項(xiàng)是13%的,需要價(jià)稅合計(jì)進(jìn)項(xiàng)多少元
客戶半年前買的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢但他們不退貨,這個(gè)業(yè)務(wù)需要?jiǎng)舆M(jìn)銷存表格嗎?
客戶半年前買的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢但他們不退貨,應(yīng)該計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出的哪一個(gè)二級(jí)科目?
帶著營(yíng)業(yè)執(zhí)照就可以去刻章了嗎?還需要其他資料嗎?
老師,中廚房出來菜稅率多少呢
老師 看不懂余額表 有課程仔細(xì)教么
都是公司部門,為什么有的老板這么看不上財(cái)務(wù),有些財(cái)務(wù)部門在公司做那么多事,別的部門做錯(cuò)事還要算到財(cái)務(wù)部門頭上,這樣拉偏架的公司能去嗎?
這道題怎么做?可以出個(gè)詳細(xì)的解題步驟嗎?
老師,10.1才收到報(bào)關(guān)單,出口日期9.30的,10月申報(bào)期填未開票收入里吧?
這種算是出口勞務(wù)嗎?
一般出口勞務(wù)是可以免稅或者退稅嗎?
對(duì)的,這個(gè)是屬于的