你好,這個應收是負數(shù)的,那借方銀行存款也是負數(shù)??
公司購買一輛小汽車,先付款,發(fā)票還未到。做賬時,為什么借:其他應收款 負數(shù),貸:銀行存款。為什么不是借:其他應付款 貸:銀行存款
調(diào)賬時,要把一筆收款的銀行存款調(diào)走,應該做銀行存款借方負數(shù)還是做貸方正數(shù)
我們買客戶的一個東西,怎么做賬?是“借:應收賬款(貸方負數(shù))貸:銀行存款”還是“借:預收賬款(貸方負數(shù))貸:銀行存款”
應收賬款是負數(shù),是為什么,我做銀行的時候,借銀行存款貸應收,這個應收是負數(shù)的
老師,收到租金,借銀行存款,貸應收賬款 為什么在應收賬款科目是貸方有負數(shù),我是不是少做憑證了
老師我去哪查看石家莊2028年最新醫(yī)保的繳費基數(shù)多少?我們公司新開立醫(yī)保賬戶,新增醫(yī)保人員時,那每個員工工資我都寫2500元/月可以嗎?我們想按最低醫(yī)療保險的繳費基數(shù)交保險
老師,我們租房東的房子開發(fā)票(我們自己承擔稅費),會對房東個人的個稅,及個稅交稅第二梯度的額度有影響么
看回放和直播課 幾分鐘就閃退,非常耽誤時間,用的手機,問了客服老師沒人回復
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾!??! 老師,那我7月生產(chǎn)成本的核算表中的領出和7月原材料進銷存領出出庫這欄是不銜接的。這樣子的話。
請問法人實繳70萬,收入100萬,再返給法人70萬,要交什么稅
老師,產(chǎn)成品成本,人工和制造費用怎么分配?
我們公司主營業(yè)務收入是銷售商品,服務費收入怎么做賬呢?
老師,我第二季度的企業(yè)所得稅報表的成本和期間費用有錯誤,如果更改成本會有預警嗎?
老師,請問一下建筑公司,一般開發(fā)票是按照合同開,還是按照結算單開的哦?結算單是完成多少結算多少錢的。
年底要把未分配利潤轉出分紅的時候,然后,它的分錄是怎么做呢?