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我們買客戶的一個東西,怎么做賬?是“借:應(yīng)收賬款(貸方負數(shù))貸:銀行存款”還是“借:預(yù)收賬款(貸方負數(shù))貸:銀行存款”

2023-07-03 14:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-07-03 14:21

你好;? 買來用途是什么 ; 東西收到了沒有 ; 你? 如果是貨物 就做? ?;借應(yīng)付賬款或者預(yù)付賬款貸銀行存款; 不是走 應(yīng)收賬款或者預(yù)收賬款的??

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快賬用戶7508 追問 2023-07-03 14:27

就是對方系統(tǒng)個電子簽章費用。我看預(yù)收賬款是平的,應(yīng)收賬款有余額,我做應(yīng)收借方嗎?還是應(yīng)收貸方負數(shù)

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齊紅老師 解答 2023-07-03 14:28

你好;? ?你去看看之前是不是掛科目 是借方什么科目 ;對應(yīng)去沖??

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快賬用戶7508 追問 2023-07-03 14:28

之前沒掛科目啊

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齊紅老師 解答 2023-07-03 14:30

如果沒有掛 ; 你走這個科目 其實不太合理的 ; 你 貨物東西買來了。? ?借應(yīng)付賬款或者預(yù)付賬款貸銀行存款;? ?在做; 借庫存商品等? 貸? ?應(yīng)付賬款或者預(yù)付賬款?

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快賬用戶7508 追問 2023-07-03 14:30

不是個東西啊,就是一項費用。發(fā)票沒過來

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齊紅老師 解答 2023-07-03 14:31

你好 ; 那你 費用實際發(fā)生了。 你就 做 ; 比如 借管理費用等? ?貸銀行存款 ;? 比如當(dāng)月發(fā)生的就當(dāng)月做費用了。? ?

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快賬用戶7508 追問 2023-07-03 14:32

發(fā)票沒來,我還能直接做費用嗎

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齊紅老師 解答 2023-07-03 14:32

你好;按照權(quán)責(zé)發(fā)生制來做賬 ; 這個可以記入當(dāng)月費用去 ;只是暫時沒有取得發(fā)票; 后期可以補?

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你好;? 買來用途是什么 ; 東西收到了沒有 ; 你? 如果是貨物 就做? ?;借應(yīng)付賬款或者預(yù)付賬款貸銀行存款; 不是走 應(yīng)收賬款或者預(yù)收賬款的??
2023-07-03
你好,你以前和客戶的往來做的什么科目就做什么科目?
2023-07-03
你好這個退回做借應(yīng)收賬款,貸銀行
2021-07-13
您好 請問是單位預(yù)付了款項給對方嗎?
2023-12-03
您好 預(yù)付了款項給對方 應(yīng)該是單位的資產(chǎn) 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 不是在貸方 付款了不應(yīng)該寫在貸方或者借方負數(shù)的
2023-12-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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