 
                            你好,這個(gè)不用管它,正常情況的。

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師好,印花稅是按照什么繳納的??公司是小規(guī)模,有收入,但是沒(méi)有報(bào)過(guò)印花稅。印花稅是需要按照收入金額進(jìn)行繳納嗎??一直不申報(bào)會(huì)有影響嗎
公司沒(méi)開(kāi)過(guò)發(fā)票,但是繳過(guò)稅,當(dāng)時(shí)申報(bào)的是未開(kāi)票收入,但是沒(méi)報(bào)印花稅,會(huì)有影響嗎
你好,印花稅已申報(bào)未扣款,點(diǎn)了更正申報(bào),可以嗎?但是顯示印花稅未扣款
稅種認(rèn)定里沒(méi)有印花稅,本季度申報(bào)印花稅沒(méi)有選擇按次申報(bào),選的是按期申報(bào)?已經(jīng)繳款了還能更正申報(bào)嗎嗎
印花稅已提交,但為何一直顯示已提交金稅盤(pán)狀態(tài)?申報(bào)狀態(tài)顯示未申報(bào),老師請(qǐng)問(wèn)如何處理?已打稅務(wù)局電話,說(shuō)是電腦審核,人工操作不了
 
                老師,今年的費(fèi)用,第二年5.31之前收到發(fā)票,年度匯算清繳時(shí),這個(gè)發(fā)票可以作為今年的費(fèi)用嗎?
老師,我們是勞務(wù)派遣公司,現(xiàn)在甲方給我們打勞務(wù)費(fèi)10萬(wàn),我們給甲方開(kāi)票10萬(wàn),后來(lái)發(fā)現(xiàn)10萬(wàn)中有2萬(wàn)是給丙方的勞務(wù)費(fèi),由于甲方不想退回去,重新打給我們公司,讓我們和丙方溝通,現(xiàn)在是我們把多打的2萬(wàn)轉(zhuǎn)給丙方,是不是需要讓丙方給我們開(kāi)票呀?
老師您好!請(qǐng)問(wèn)我們跟承包方都是往來(lái)款,當(dāng)承包方離場(chǎng)的時(shí)候,這個(gè)賬怎么處理呢
22年的審計(jì)報(bào)表是不是要把( 比如23年補(bǔ)繳22年的稅款1萬(wàn),賬務(wù)處理在23年)調(diào)整至22年的報(bào)表中體現(xiàn)?
老師,你好,我收到信息說(shuō)“未在規(guī)定時(shí)間年檢”,是什么情況,年檢跟報(bào)送年報(bào)是一回事兒?jiǎn)?/p>
S局認(rèn)定我公司2023年度外購(gòu)商品贈(zèng)送客戶(hù)計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用的視同銷(xiāo)售,要求我公司調(diào)賬,當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)分錄為借:銷(xiāo)售費(fèi)用,貸:銀行存款,現(xiàn)在知道調(diào)整分錄貸:其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額,借方應(yīng)計(jì)入什么科目呢?
老師,我們是制造業(yè)一般納稅人,開(kāi)普票要交增值稅嗎,也是按13個(gè)點(diǎn)開(kāi)嗎
老師你好,應(yīng)交增值稅科目留底抵欠的加抵滯納金怎么做分錄
老師 公司要做股轉(zhuǎn) 賬面需要看哪些數(shù)據(jù) 哪些數(shù)據(jù)需要繳納稅款
做硅膠的,增值稅和所得稅的稅負(fù)率大概是多少


這個(gè)繳款是發(fā)生在我更正之前的,我因?yàn)橥浱峤灰粡埫骷?xì)表所以更正了,不影響稅金,但是一直顯示未導(dǎo)入,真的沒(méi)有影響嗎?
這個(gè)需要聯(lián)系稅局處理了哈
需要去大廳嗎?要帶什么去嗎?
你好,自己打12366稅局處理就是了