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老師,5月 6月 分別買了一批原材料,是借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款。7月把發(fā)票分別開過來了,5月500多,6月3000,我能不能一次性沖掉3500 ,借:原材料 應(yīng)交稅費 貸:應(yīng)付賬款

2023-07-20 08:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-20 08:41

可以的,沒問題的哈

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可以的,沒問題的哈
2023-07-20
你好,是的,流程是正確的
2021-03-28
你好, 3月份 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估入賬 4月份 借:應(yīng)付賬款-暫估入賬 貸:原材料 借原材料 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 貸應(yīng)付賬款
2021-06-11
同學(xué)你好!支付款項的話? 最好計入預(yù)付賬款哦
2020-11-16
你好如果進(jìn)項稅當(dāng)月不抵扣的話,你的分錄是對的,沒問題
2025-04-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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