你好,采購方收到紅字發(fā)票,做之前購進的相反分錄。
老師,企業(yè)收到購貨發(fā)票信息有誤,做紅沖處理,但已經(jīng)抵扣做賬,結(jié)轉(zhuǎn)成本了,紅沖票開回后該怎么調(diào)賬?
以前月份做的結(jié)轉(zhuǎn)成本的賬錯誤,將憑證紅沖,應該將成本和出庫做借貸方向相同紅字沖銷,還是成本和出庫借貸方向顛倒藍字沖銷,謝謝老師
收到購貨方開出的部分紅字發(fā)票如何入賬,進項稅額借方紅字后,最終是否需要結(jié)轉(zhuǎn)
上月給客戶開具普票,成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)。本月開具紅字發(fā)票,重新開了一張專票。做賬時上月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的成本還需要沖了再入嘛。還是只需要做應收、稅和主營業(yè)務收入就可以。
銷售方上傳成品油發(fā)票紅字信息表時發(fā)現(xiàn),該發(fā)票已被購買方勾選庫存,但購買方僅勾選庫存未認證發(fā)票,且該發(fā)票是本月開具的。目前要紅沖發(fā)票,購買方應如何開具紅字信息表?選已抵扣還是未抵扣?是否需要認證發(fā)票?
您好,老師,調(diào)整以前年度損益收入類的賬戶跟收入有關(guān)的,還有什么分錄是有關(guān)聯(lián)的,必須要做的
寵物店是小規(guī)模納稅人公司,是好幾個人入股開的,如果幾年后想注銷怎么分才比較公平合適呢
2026年3月考上研究生,就送一部手機。這是附條件還是附期限?
老師,采購對賬單(也等于入庫)要附送貨單的嗎?對賬周期是7/26到8/25,作為8月的應付貨款,然后全盤以這周期算8月供應商的委外加工費,請問我怎么核算成本,難道我所有核算都是按這個采購對賬周期嗎?我司用供應商的送貨單作為入庫單來的
老師,未實現(xiàn)融資收益用在什么地方?
以前發(fā)票申報未開發(fā)票,今年開了以前未開發(fā)票會計分錄怎么做
老師,現(xiàn)在企業(yè)買賣A股或者港股要交增值稅嗎?還是暫免征?
你好,老師!企業(yè)進項稅已經(jīng)抵扣了,還用按征收率1%抵扣嗎?
老師,我做穿戴甲,入一批材料,生產(chǎn)幾個產(chǎn)品,產(chǎn)品價格也不同,有些材料是共同領用的,有些按按款式領用不同,很多材料按公斤入貨,細小多,領用也很難按數(shù)量核算,應該按什么方法計算成本?
收到增值稅,出口退稅應該怎么做?分錄啊
當時采購后的庫存已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,那現(xiàn)在還是否需要做相關(guān)結(jié)轉(zhuǎn)成本的相反分錄啊?
你好,你單位是銷售的這個貨物,也被退回了嗎??
我是采購方,采購來了發(fā)票 做了庫存,然后又銷售出去 ,結(jié)轉(zhuǎn)了成本。實際是這項服務沒有發(fā)生,只是開了發(fā)票。
你好,那就需要把結(jié)轉(zhuǎn)的成本沖銷?
后來取消了服務 ,所以讓對方開具了紅字發(fā)票
(是針對這個回復有什么疑問嗎)
采購當時是22年,結(jié)轉(zhuǎn)成本也是22年,23年開的紅字發(fā)票,那我紅沖成本 是 借:主營業(yè)務成本 -10 貸:庫存商品 -10? 用不到利潤分配-以前年度損益調(diào)整科目嗎?
你好,跨年損益調(diào)整,需要通過??以前年度損益調(diào)整? 科目核算,然后結(jié)轉(zhuǎn)到 利潤分配—未分配利潤?
拿這個跨年損益調(diào)整還是否需要計算相應的所得稅調(diào)整???
你好,是需要計算相應的所得稅調(diào)整的?