你好。等一會(huì)兒發(fā)給你。
求企業(yè)所得稅的全部分錄,謝謝!
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)退回多繳納的企業(yè)所得稅應(yīng)該怎么做分錄?第四季度年度扎賬時(shí)需要做退稅的分錄嗎,還是等到次年匯算清繳時(shí)再做分錄。
企業(yè)所得稅匯算清繳全部分錄,需要補(bǔ)稅時(shí)的全部分錄,退稅時(shí)的全部分錄
老師,企業(yè)所得稅平時(shí)預(yù)繳,計(jì)提分錄借:所得稅費(fèi)用,貸:應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅。那匯算清繳時(shí)候補(bǔ)繳了10000多,這補(bǔ)繳部分應(yīng)該怎么做分錄?
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,匯算清繳退還預(yù)扣預(yù)繳企業(yè)所得稅,分錄,銀行存款,收到到月末損益結(jié)賬全部分錄麻煩寫一下
法人注冊(cè)賬戶登錄電子稅務(wù)系統(tǒng),怎么注冊(cè),是不是自然人那?注冊(cè)了用法人身份進(jìn)是不是就是公司的電子稅務(wù)系統(tǒng)
像我們會(huì)計(jì)在一家公司全職交社保,又幫著其他公司做賬每月給我2000/家,那我的工資在其他公司個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面也是正常報(bào)工資收入嗎?那社保會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)提示說繳了工資沒繳社保?這種多家任職的咋辦?
有基本戶,又在異地開了個(gè)一般戶,那可以換成一般戶發(fā)工資,繳社保,扣稅,轉(zhuǎn)貨款嗎?
您好老師,就是我公司控股了一家子公司,然后給他轉(zhuǎn)了投資款,備注的是我母公司做的是長(zhǎng)期股權(quán)投資,子公司做的是實(shí)收資本對(duì)嗎?
老師賣東西對(duì)方不要票,賣貨還要加稅點(diǎn)嗎?
教材里的360/1000. 這個(gè)1000怎么來的?
老師您好,會(huì)做人是什么意思?
老師,請(qǐng)問建筑企業(yè)設(shè)置合同資產(chǎn)和負(fù)債。還需要再設(shè)置合同結(jié)算科目嗎
賬上庫存現(xiàn)金余額特別大,會(huì)引來什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
老師好,銷項(xiàng)稅額可以留到下月抵扣嗎?
借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)。 借應(yīng)交稅費(fèi),在以前年度損益調(diào)整。 以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤(rùn)。
?你好 : 相關(guān)分錄如下: 1企業(yè)準(zhǔn)則處理 : 補(bǔ)提所得稅時(shí): 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)繳所得稅 (2)月末結(jié)轉(zhuǎn): 借:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 (3)繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)繳所得稅 貸:銀行存款 2小企業(yè)準(zhǔn)則 處理 : 補(bǔ)提所得稅時(shí): 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)繳所得稅 (2)繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)繳所得稅 貸:銀行存款
老師,麻煩問一下企業(yè)所得稅匯算清繳后產(chǎn)生需要交的稅額算是補(bǔ)稅對(duì)嗎?補(bǔ)稅退稅都是上面那個(gè)分錄嗎?
需要交稅的就是補(bǔ)稅,是最后一個(gè)是補(bǔ)稅的。
退稅時(shí) 借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)。 借應(yīng)交稅費(fèi),在以前年度損益調(diào)整。 以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤(rùn)。 補(bǔ)稅時(shí) 企業(yè)所得稅匯算清繳全部分錄,需要補(bǔ)稅時(shí)的全部分錄,退稅時(shí)的全部分錄 你好。等一會(huì)兒發(fā)給你。 借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)。 借應(yīng)交稅費(fèi),在以前年度損益調(diào)整。 以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤(rùn)。 你好 : 相關(guān)分錄如下: 1企業(yè)準(zhǔn)則處理 : 補(bǔ)提所得稅時(shí): 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)繳所得稅 (2)月末結(jié)轉(zhuǎn): 借:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 (3)繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)繳所得稅 貸:銀行存款 2小企業(yè)準(zhǔn)則 處理 : 補(bǔ)提所得稅時(shí): 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)繳所得稅 (2)繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)繳所得稅 貸:銀行存款
你好,是有什么問題不清楚嗎?
就是確認(rèn)哪個(gè)是退稅的分錄,哪個(gè)是補(bǔ)稅的分錄,謝謝
我不是分兩段回復(fù)的嗎?第1段就是退稅的。 二段回復(fù)的就是補(bǔ)稅的。
麻煩問一下補(bǔ)計(jì)提以前年度企業(yè)所得稅會(huì)計(jì)分錄是怎么樣的?就是2022.1季度忘了計(jì)提企業(yè)所得稅,2023年.4月份發(fā)現(xiàn),這個(gè)怎么處理,需要做分錄補(bǔ)計(jì)提以前年度的企業(yè)所得稅嗎?如果補(bǔ)計(jì)提了,以前年度報(bào)表和申報(bào)的是不是都要更正?
需要補(bǔ)充計(jì)提的。借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交企業(yè)所得稅。