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購入商品,只有對方含稅的入庫單,對方未開票,請問,1,先入庫怎么入,是否含稅入庫,會計分錄是什么,如何處理進項稅 2,銷售出去都還沒有開票出來如何處理

2023-07-18 05:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-18 05:37

第一不含稅暫估入庫,銷售出去還沒開票的先不確認收入

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快賬用戶9444 追問 2023-07-18 05:40

那暫估入庫的時候就不含稅,那暫估時就開入庫單嗎

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快賬用戶9444 追問 2023-07-18 05:41

暫估開入庫單就是不含稅的?對方開來的銷貨單都是含稅的

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齊紅老師 解答 2023-07-18 05:41

是的,根據(jù)出入庫單做賬就行

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快賬用戶9444 追問 2023-07-18 05:44

不明白,可以來個全套不分錄和入庫單出庫單情況不,就是不知道到時候那個稅的差異如何調(diào)整,以什么名義調(diào)整

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齊紅老師 解答 2023-07-18 07:19

其實很簡單,你不管單據(jù)日歷是否含稅,只要是沒拿到進貨發(fā)票,入庫的時候就不體現(xiàn)增值稅

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快賬用戶9444 追問 2023-07-18 07:21

關(guān)鍵是我發(fā)現(xiàn)最后對方開給我的發(fā)票稅款有差異,那又調(diào)整哪個成本那,就都覺得不合適,

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齊紅老師 解答 2023-07-18 07:23

那你暫估入庫的時候做了一筆,然后發(fā)票來了你把暫估的沖銷就行了

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快賬用戶9444 追問 2023-07-18 07:23

來票金額不是全部一起來的,只有其中部分

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齊紅老師 解答 2023-07-18 07:30

來多少你沖銷多少就行了

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快賬用戶9444 追問 2023-07-18 07:31

就是沖到最后有差異

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齊紅老師 解答 2023-07-18 07:33

最后的差異就是你成本轉(zhuǎn)多了沖銷多轉(zhuǎn)成本,成本少就提了 補提成本

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快賬用戶9444 追問 2023-07-18 07:34

商品有那么多,隨便選一個沖?

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齊紅老師 解答 2023-07-18 07:37

對,你要是零碎商品多,也就只能這樣

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快賬用戶9444 追問 2023-07-18 07:38

那出庫單是含稅的嗎?我看有些開過來出庫單大多是含稅的

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齊紅老師 解答 2023-07-18 07:42

是,y一般都是含稅的金額

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快賬用戶9444 追問 2023-07-18 07:44

成本結(jié)轉(zhuǎn)的時候用什么做附件嘛

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齊紅老師 解答 2023-07-18 07:48

不用,你要是有結(jié)轉(zhuǎn)成本明細可以附后面

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第一不含稅暫估入庫,銷售出去還沒開票的先不確認收入
2023-07-18
你要是可以取得專票,那是不含稅入,取得普通發(fā)票是含稅入,沒有差額,只需要做借進項稅額,貸應付賬款,普通發(fā)票沒有差額之前貼之前后面就可以
2020-11-14
同學你好 發(fā)票是開的950就按照950入賬 發(fā)票開的1000就要按照一千,50是營業(yè)外收入 2.這個是營業(yè)外收入的
2020-10-21
是這個樣子的,正常情況下入庫的話,肯定是按照不含稅的單價去入庫的,出庫的也是按不含稅的。但是這樣子算了之后可能就會有一些差異,那么這個差異的話,是有會計在他的那個系統(tǒng)里面用分錄來進行調(diào)整。
2022-07-20
同學,你好 1.入庫單用含稅還是不含稅單價,實務中都可以,但是計入庫存商品的金額一定是含稅金額,因為小規(guī)模納稅人不能抵扣進項稅。 2.小規(guī)模納稅人購入庫存商品,如果供應商是一般納稅人開具稅率13%的發(fā)票,一般開具普通發(fā)票,而不是專用發(fā)票,因為小規(guī)模納稅人不能抵扣進項稅,如果對其開具專用發(fā)票,形成滯留票(賣家有銷項,買家進項,容易稽查),所以你要核實下單據(jù)是否是普通發(fā)票,一般不對小規(guī)模納稅人開具專票。 3.小規(guī)模納稅銷售商品不會開具13%發(fā)票,你應該是記錯了。 4.小規(guī)模納稅人不設置進項稅和銷項稅,只設置應交稅費-應交增值稅科目,如果銷售額大于采購成本,應繳納增值稅,此時直接 借應交稅費-應交增值稅 貸銀行存款 如果有減免稅額 借應交稅費-應交增值稅 貸營業(yè)外收入
2022-11-04
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