你好,這個是不可以的,屬于虛虛開發(fā)票。
問一下,我這邊有之前給客戶銷售的A商品的進項票,當(dāng)時客戶A不需要票,但我找我的供應(yīng)商要了發(fā)票,也就說目前有多余的進項票。然后現(xiàn)在我要采購B產(chǎn)品賣給B客戶,B客戶要求我開普票給他,我能否用A商品的進項票去開給B客戶。(我還要保證開給B客戶的是B產(chǎn)品的明細)
我想問一下,我銷售商品A,可是客戶要求開商品B發(fā)票,這種的業(yè)務(wù)我應(yīng)該怎么樣處理
有客戶銷售a產(chǎn)品,但是讓我們開成B產(chǎn)品的發(fā)票,可以開嗎
老師,請問銷售發(fā)票的稅收分類編碼和進項發(fā)票的一樣,但是銷售發(fā)票的商品名稱和進項發(fā)票的商品名稱不一樣。進銷的產(chǎn)品是同一個東西,就是對商品的名稱客戶的稱呼不一樣,請問這種情況可以按客戶的要求開票嗎?
我想問個問題,就是開票品名可以改嗎?就是銷售的是商品A,開給客戶的發(fā)票寫成商品B(客戶要求)
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢???
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負數(shù)???我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?