你好,就是匯算清繳的時候,你調(diào)增不調(diào)增,稅前扣除的就不需要調(diào)整。
老師您好,在做發(fā)票入賬標識時讓選擇已入賬企業(yè)所得稅前扣除 已入賬企業(yè)說得稅不扣除這個怎么選擇 怎么理解
老師,數(shù)電發(fā)票入賬標識,應該怎么選擇,如何區(qū)分企業(yè)所得稅稅前扣除和企業(yè)所得不扣除?
老師電子發(fā)票入賬標識我選擇企業(yè)所得稅前扣除還是所得稅前不扣除
老師,您好!請問收到的紅字發(fā)票在稅務系統(tǒng)里發(fā)票入賬標識里有一項入賬用途:已入賬(企業(yè)所得稅稅前扣除);已入賬(企業(yè)所得稅不扣除)應該選哪一項呢?
請問老師2024年4?取得的成本票選擇在前一年度企業(yè)所得稅前扣除 在選擇發(fā)票標識的時候 入賬時間該選擇什么時候
申報表里面包括員工現(xiàn)金發(fā)放領的簽名表嗎
請問一下 社保先不發(fā)要不要做憑證? 還是后期發(fā)的時候在做? (如果先不發(fā))要做的話怎么寫憑證? 謝謝老師 ?
母女都是法人給對方開票可以嗎?
出納付款的時候備注港雜費,但是對方開票開國際貨物運輸代理費免稅的,這樣付款備注和發(fā)票不一致有影響嗎, 怎么付款備注更合適?直接備注費用可以嗎
老師,新的企業(yè)所得稅中新增的工資一塊中,實際工資應個是填應發(fā)工資吧
生產(chǎn)成本核算問題:比如一個車間,涉及5道生產(chǎn)工序,每道領料,錄入成本核算系統(tǒng),這些工作都是誰負責尼?
老師,我司交通運輸行業(yè),一般納稅人,9%稅率,稅負1.2%本月開票不含稅金額5016972.28,銷項稅額451527.24,已有進項152954.3元,如果開進來進項是13%的,需要價稅合計進項多少元
客戶半年前買的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢但他們不退貨,這個業(yè)務需要動進銷存表格嗎?
客戶半年前買的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢但他們不退貨,應該計入營業(yè)外支出的哪一個二級科目?
帶著營業(yè)執(zhí)照就可以去刻章了嗎?還需要其他資料嗎?
那已入賬企業(yè)所得稅不扣除指的是那些餐費、招待費那些嗎
你好,餐費具體的是什么業(yè)務出差的可以抵扣的,如果是福利費,按工資的14%抵扣,所得稅也可以稅前扣除,這些超過扣除比例的,你現(xiàn)在不知道,都一律按照扣除就行。
那這個入賬標識我什么時候選擇企業(yè)所得稅稅前不扣除
比如你們交的意外保險,這種做福利費,賬上可以做匯算清交,全部調(diào)增。
那就是其余的統(tǒng)一選擇企業(yè)所得稅前扣除是這個意思嗎
你好,你還有其他的什么業(yè)務的,你看具體的我想到的只有這個。
我們目前就采購機械設備、裝修廠房、安裝監(jiān)控、地坪、購買實驗室儀器、產(chǎn)品檢測費、餐費、購買辦公用品等
啊,這些都可以抵扣的。
好的,那我這邊就做入賬標識都選擇企業(yè)所得稅前扣除就行是不
可以的可以這么做的。