是的小規(guī)模,現(xiàn)在就是開1%的發(fā)票。
2023年1月紅沖2022年開的免稅普通發(fā)票一張,重開籃字普通發(fā)票時,稅率鎖死,開不了免稅的,只能開稅率是1的普票,怎么辦,涉及跨年,請問如何做賬,
2023年小規(guī)模開具普通發(fā)票時稅率應(yīng)該填寫免稅還是1%,我公司能收別人開具的免稅普通發(fā)票嗎
2023年遼寧這邊小規(guī)模企業(yè)開具的房屋租賃發(fā)票(普通發(fā)票)1個季度開具45萬以內(nèi)免稅?還是30以內(nèi)免稅?
老師我們公司是小規(guī)模納稅人,一季度紅充了去年的一張普通發(fā)票,去年的發(fā)票開的是免稅的,一季度紅沖過后再重新開的話,還可以開免稅的普票嗎?
老師請問一下,小規(guī)模2023年一季度有紅沖2022年的免稅發(fā)票,在填寫申報表時,未達起征點,只開具了增值稅普票,第9欄免稅銷售額填寫正數(shù)發(fā)票減去紅沖后的余額,還是填寫本季正數(shù)發(fā)票的金額?
老師,請問利潤表上,所得稅費用,除了我匯算清繳實際交稅的部分,如果我還有遞延所得稅資產(chǎn)的話,是不是應(yīng)該加上遞延所得稅資產(chǎn)這個數(shù)???
老師,收到餐費發(fā)票1500,員工報銷的時候只報1200 借:管理費用—業(yè)務(wù)招待費1500 貸:銀行存款1200 那還有300不平,怎么辦?
老師好,公司有合同已經(jīng)履行完義務(wù),但是客戶資金緊張,近期不會付我們錢。我們資金壓力也大,沒有開票,一是客戶也不想現(xiàn)在接收我們的開票,二是我們沒錢交增值稅。但是老板想在報表上體現(xiàn)這筆應(yīng)收賬款,貸方如果目前不確認(rèn)收入,有什么合適合規(guī)的科目可以放嗎?
老師您好,有一名員工本來要出差,飛機票都定完了,但是因為突發(fā)狀況沒有去成,產(chǎn)生的退飛機票的費用公司答應(yīng)給報銷,請問這種情況怎么做賬?具體的會計分錄和記賬憑證有哪些?
問題 1.個稅(工資薪金所得)是按年度合并計算個人所得稅,為什么每個月都要計算個稅,是月度公司幫個人預(yù)扣預(yù)繳,年度匯算清繳的時候再多退少補嗎?
老師,看看這道題,請問為什么要乘個8?
老師,為什么這兩個不對
為什么個稅每月都有預(yù)交,且并沒有多處取得收入,個稅匯算清繳時還需補稅呢?
老師,白天發(fā)票開的票,晚上發(fā)現(xiàn)開錯了,晚上能紅沖發(fā)票嗎
老師,想請教個問題,分公司之前一直獨立核算,24年下半年合并到總公司合并申報財務(wù)報表和企業(yè)所得稅,但匯算清繳時,能使用分公司的之前年度的彌補虧損嗎!
那請問這種情況怎么申報?我們企業(yè)1%開票金額 798276.26、稅額7982.74;負(fù)數(shù)免稅發(fā)票-100000.所以實際銷售金額698276.26、稅額7982.74.申報之后比對不成功無法清卡。
正數(shù)的銷售額扣除負(fù)數(shù)的銷售額填寫。要是系統(tǒng)系統(tǒng)比對不通過,咱可以去大廳處理。