你好,登錄電子稅務(wù)局,點(diǎn)擊申報(bào)情況查詢,然后進(jìn)行相應(yīng)的更正?
東方水城成立于2008年6月6日,是某市一家專門經(jīng)營(yíng)桑拿、游泳,歌廳游戲,游藝的私營(yíng)娛樂企業(yè)。2020年2月,該企業(yè)向當(dāng)?shù)刂鞴芏悇?wù)機(jī)關(guān)報(bào)送了2019年企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表等相關(guān)納稅資料。企業(yè)2019年全年財(cái)務(wù)收支及納稅資料如下。 (1)取得門票收入150萬元,會(huì)員卡費(fèi)收入100萬元,點(diǎn)歌費(fèi)收入50萬元,提供小食品收入30萬元,煙酒飲料收入70萬元。(2)成本費(fèi)用220萬元。(3)期間費(fèi)用108.5萬元,其中以經(jīng)營(yíng)租賃方式租入的固定資產(chǎn)折舊2萬元,利息支出40萬元(金融機(jī)構(gòu)同期同類貸款利息為25萬元);為答謝單位客戶免費(fèi)發(fā)出門票,價(jià)值5萬元,未計(jì)收入,而與之對(duì)應(yīng)的成本費(fèi)用2萬元已列支。 (4)稅金及附加71.5萬元,其中增值稅65萬元(150+50+100)×20%+(30+70)×5%,城市維護(hù)建設(shè)稅4.55萬元(65×7%),教育費(fèi)附加1.95萬元(65×3%).根據(jù)上述資料,企業(yè)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額為0(150+100+50+30+70-220-108.5-71.5)最后企業(yè)進(jìn)行零納稅申報(bào)。東方水城在稅款計(jì)算上有什么問題請(qǐng)給予指出,并計(jì)算2019年實(shí)際應(yīng)納企業(yè)所得稅稅額。
請(qǐng)勿直接勾選稅票進(jìn)行退稅,請(qǐng)更正相應(yīng)報(bào)表《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料五(附加稅費(fèi)情況表)》,在本期是否適用小微企業(yè)“六稅兩費(fèi)”減征政策一欄選“是”,系統(tǒng)帶出減半數(shù)據(jù)后,再重新申請(qǐng)。電子稅務(wù)局上什么地方更正呢?
稅務(wù)查到22年,23年有幾筆收入應(yīng)當(dāng)提前一兩個(gè)月計(jì)入收入繳稅,現(xiàn)在要求更改相關(guān)月份申報(bào)表,如把22年五月份的收入提前改到三月份,更正增值稅申報(bào)表為無票收入,再更正五月份新增一筆負(fù)數(shù)再新增一筆正數(shù)開票收入,金額都不大,銷項(xiàng)稅也就幾十百八塊,只是要求非要提前按相關(guān)日期申報(bào) 問題一,這樣更改的同時(shí)會(huì)產(chǎn)生滯納金,進(jìn)項(xiàng)稅的也是五月勾選的抵扣,提前到三月,就抵扣不了了,要么后期抵扣要么申請(qǐng)留抵退稅,附加稅也會(huì)有變動(dòng)。會(huì)涉及到應(yīng)交稅費(fèi)相關(guān)科目,營(yíng)業(yè)稅金及附加的變動(dòng),現(xiàn)在是24年,怎么更改22年相關(guān)月份有變化的科目,還是在24年做調(diào)整。怎么調(diào)整。 問題二,22年企業(yè)所得稅匯算清繳過了。23年也已經(jīng)匯算清繳過了,現(xiàn)在是24年,應(yīng)該怎么調(diào)整22年的相關(guān)事項(xiàng)。
請(qǐng)專業(yè)老師解答,小規(guī)模納稅人,按季申報(bào)增值稅,如果4.5月一個(gè)月開3萬,6月這個(gè)月開12萬,需要交增值稅嗎
老師,季度申報(bào)的時(shí)候,那個(gè)a表上的資產(chǎn)總額的季初跟季末是在哪里取數(shù)?
門窗銷售公司,帶安裝,請(qǐng)問要按完工百分比法做嗎?收到訂單后,找品牌廠家生產(chǎn),到貨入庫(kù),再安排時(shí)間給客戶送貨安裝。大部分的1個(gè)月能搞完,有的要2月。
老師,請(qǐng)問下,資產(chǎn)負(fù)債表上的年初余額,期末余額是什么時(shí)候的,還有利潤(rùn)表上的本年累計(jì)金額和本期金額?
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計(jì)折舊是不是個(gè)備抵科目
老師,實(shí)收資本印花稅的稅種是營(yíng)業(yè)賬簿嗎?多謝
老師,我現(xiàn)在七月份報(bào)稅,是不是從賬套里導(dǎo)出456月份的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表?對(duì)嗎?
核算分為,料工費(fèi)的核算,但是具體按怎么核算不知道。比如咱們先拿料來舉例子可以么?————第一張是我生產(chǎn)出來的成品,第二三張圖片是購(gòu)進(jìn)來的材料。 我怎么核算具體?怎么下手?
你好中級(jí)會(huì)計(jì)可以補(bǔ)報(bào)名嗎
老師,這個(gè)試用減免政策起止時(shí)間怎么都選不了啊
申報(bào)情況查詢沒有找到這個(gè)模塊
你好,登錄電子稅務(wù)局,點(diǎn)擊申報(bào)情況查詢,就可以看到之前的申報(bào)表,后面就有修改按鈕啊?
我點(diǎn)了申報(bào)繳納-申報(bào)更正-申報(bào)表稅類(增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(一般納稅人適用)更正申報(bào),更正不了
提示信息:核心征管提示信息:該納稅人該屬期納稅申報(bào)表已被出口退稅系統(tǒng)審核通過且期末留抵稅額不為0,不能進(jìn)行錯(cuò)誤更正!
你好,那就需要去稅局大廳做更正處理?