你好,你們購進的已稅毛坯的比例,當(dāng)期領(lǐng)用數(shù)量
請問老師稅務(wù)申報的時候 增值稅補充申報表提示我未收款收入與當(dāng)月銷售合計不符,但是我當(dāng)月銷售有一部分在月末已經(jīng)收到貨款這個怎么處理,然后還有購進運費抵扣稅額和銷售運費抵扣稅額應(yīng)該填寫什么數(shù)據(jù),為什么提示我要與我們附表二填寫的 出差過路過橋費的稅金一致,謝謝
請問老師,有一筆出口業(yè)務(wù),我們已經(jīng)開具了銷售發(fā)票,但是后期因為產(chǎn)品有點質(zhì)量問題,對方讓我們給予銷售折讓,這種情況我們應(yīng)該開具紅字增值稅專用發(fā)票是嗎?但是開具發(fā)票必須有數(shù)量,實際是數(shù)量沒動,只是銷售收入沖減了,那怎么開票?我還要申報免抵退稅的
請問老師,有一筆出口業(yè)務(wù),我們已經(jīng)開具了銷售發(fā)票,確認(rèn)了收入,但是后期因為產(chǎn)品有點質(zhì)量問題,客戶讓我們給予銷售折讓,這種情況我們應(yīng)該開具紅字增值稅專用發(fā)票沖減已經(jīng)確認(rèn)的收入是嗎?但是開具發(fā)票必須有數(shù)量,實際是數(shù)量沒動,只是銷售收入沖減了,那怎么開票?我還要申報免抵退稅的,申報免抵退時是藍字申報,紅字沖減,比如藍字?jǐn)?shù)量是5000片,紅字沖減1000片,但實際這1000片給予了銷售折讓,也就是實際我們還是銷售了5000片,但紅字一沖減是數(shù)量也減少了,這樣會不會影響出口申報?
您好 齊老師 能請教您一個納稅的問題嗎 我這邊要做個0申報 我想請問一下那種財務(wù)報表的問題 資產(chǎn)負(fù)債表有期初數(shù)據(jù)但后期沒有發(fā)生業(yè)務(wù)那么我這個季度申報的時候是不是期末數(shù)還是等于期初數(shù) 另外現(xiàn)金流量表和利潤表是否都是填0
#提問# 請問老師,資源稅申報表怎么填???我們是生產(chǎn)燒結(jié)紅磚的企業(yè)。銷售數(shù)量填一共用的數(shù)量,后面有一個準(zhǔn)予扣減的外購應(yīng)稅產(chǎn)品購進數(shù)量,這個有什么標(biāo)準(zhǔn)嗎,我不知道這個怎么算
請問老師,甲單位是酒店,兩個問題,第一個:如果員工把宿舍的門卡弄丟了,讓員工賠了10元,甲作為營業(yè)外收入處理的,請問需要繳納增值稅嗎?第二個,如果是住宿的客人,把房卡弄丟了讓客人賠了50元,也放到了營業(yè)外收入,客人的這筆需要繳納增值稅么,稅率是多少?
請問老師,單位把舊電梯拆除,更換了新電梯,新增加的電梯可以享受設(shè)備一次性扣除么?
老師,幫忙舉一個計算毛利率的例子
老師,請問一下,公司的各個員工,都可能在平時買東西,然后來報銷,是怎么弄,是老板用微信直接付給他們,還是取出來備用金給出納,讓他們找出納報銷?
老師您好,出口貨物首次申請出口退稅,需要填四表明細的出口貨物收匯情況表嗎?
收付實現(xiàn)制下算的利潤與賬面現(xiàn)金和銀行存款的變動額相等嗎
個體戶定期定額。和核定征收。的區(qū)別:都不用年度匯算清繳?不用做賬,都可以開專票和普票,年度都要工商年報,股東的工資不能稅前扣除。股東的社保個人和公司承擔(dān)的全部可以扣除?不同:定期定額免增值稅和個人經(jīng)營所得稅。核定征收:年度不超過120萬免增值稅,交個人經(jīng)營所得稅。
老師,請問下,私人的車加油開公司的發(fā)票可以嗎?
老師,出納收的錢,那個收據(jù)上要蓋什么章子,財務(wù)章還是公章?
退休返聘人員可以直接簽訂勞動合同?不需要購買社保嗎?