您好,借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 貸:銀行 借:營業(yè)稅金及附加 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交城建稅 應(yīng)交稅金-應(yīng)交教育附加費(fèi) 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交城建稅 應(yīng)交稅金-應(yīng)交教育附加費(fèi) 貸:銀行
老師,請問一下 1、我這個月報稅繳納了去年12月份的增值稅及附加,要怎么做賬務(wù)處理,分錄是怎樣?(是否要通過以前年度損益調(diào)整) 2、匯算清繳企業(yè)所得稅,繳納的企業(yè)所得稅怎么做賬務(wù)處理,分錄是怎樣?
想問下老師出售二手車和個稅手續(xù)費(fèi)退還 這兩種是需要繳納增值稅的 但是需要在賬上確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入嗎 然后結(jié)轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)成本 如果不確認(rèn) 那增值稅申報表和賬上、利潤表的收入就不一樣了 想問下老師實務(wù)上會怎么做比較好呢謝謝
非營利組織的賬務(wù)處理 老師,我想請問下,機(jī)構(gòu)這個季度需要繳納增值稅和附加稅,然后我需要怎么做賬,如何編制分錄呢?
老師,早上好!我想問下,更改了2022年的增值稅申報表附表(四)加計抵減,需要補(bǔ)稅,怎么做賬務(wù)處理呀?我當(dāng)時在2023年4月一起用加計抵減,后面稅管員不同意,就叫我改了22年12月的附加(四),當(dāng)時是4月份增值稅申報表已經(jīng)申報過了,也交過稅款了,后面叫我更改后,需要補(bǔ)繳2022年12月的,然后2023年4月繳過的稅款,又退了回來。請問我怎么做賬務(wù)處理呢?
老師,問一下,我們之前留底退稅過,現(xiàn)在繳納增值稅的時候,附件稅顯示留抵退稅扣除額,所以現(xiàn)在增值繳納的部門,附加不需要交稅,請問附加稅這部門不交的,賬務(wù)里面要做賬體現(xiàn)嗎,如果需要,請問怎么分錄怎么體現(xiàn)
超額配售選擇權(quán)是什么意思
老師,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)銷售車庫稅收編碼是多少
支付給企業(yè)工會委員會的錢,對方是否可以開出發(fā)票?
有限合伙企業(yè)的個稅經(jīng)營所得季度申報表在哪里申報
公司逾期申報被罰款,這筆罰款匯算清繳時自動跳出來讓調(diào)增,不調(diào)增申報不了嗎
建筑業(yè)建筑合同印花稅是按含稅還是不含稅金額繳納?
7月份申報核基,申報個稅的時候假如還沒有核基,按照原來的社保數(shù)據(jù)申報個稅 核基后還用更正個稅申報?
請問機(jī)器購入開票日期是3月份,會計入賬時間是5月份,是按入賬日期6月份計提折舊嗎?
公司減資后賬務(wù)處理怎么做,需要繳什么稅
請問老師,小規(guī)模納稅人1到3月份的增值稅是在四月份結(jié)轉(zhuǎn)嗎?如果沒有增值稅就不用做分錄嗎