您好,這個是可以目前作為稅金及附加的
老師,請問現(xiàn)在印花稅和受讓房屋的契稅都不需要計(jì)提了是嗎?然后我們無償受讓三處房產(chǎn),這個月需先繳納了印花稅和契稅后才能取得過戶后房產(chǎn)證。我們和轉(zhuǎn)讓方的協(xié)議是22年12月簽訂。那我契稅和印花稅是記到固定資產(chǎn)入賬嗎?是這個月計(jì)入固定資產(chǎn)嗎
老師,補(bǔ)繳的印花稅契稅如果不計(jì)入房產(chǎn)原值怎么入賬
老師,請問房產(chǎn)是2020年買的,契稅印花稅是今年繳的,現(xiàn)在契稅印花稅怎么入賬?
您好,請問公司購買房子繳納的契稅和印花稅,怎么入賬
老師,請問一下我們公司21年購的房子一直都沒有去辦理房產(chǎn)證,所以就一直沒有繳納契稅和印花稅,現(xiàn)在由于我們要用這個房子抵賬了,涉及到過戶,所以現(xiàn)在才去辦理房產(chǎn)證并繳納了契稅和印花稅,那這個契稅和印花稅我該怎么處理呢?
老師好,請問第2問預(yù)計(jì)負(fù)債的金額怎么計(jì)算,怎么理解,應(yīng)該是多少?圖3是正確答案,但600好像咋列算式都出不來這個結(jié)果。我個人覺得〔第3問說22年末〕,那它計(jì)算肯定不能用第3年才給出的25600。其實(shí)我覺得應(yīng)該(26000-24000)=2000,再推導(dǎo)無非就是按權(quán)責(zé)發(fā)生制×個70%=1400
旅游行業(yè),差額開票,開票金額一個月下來假設(shè)5000元的銷項(xiàng)稅額,由于抵扣的成本不夠,最后要交增值稅10000元,會計(jì)分錄怎么寫
老師,我司A公司繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅?,F(xiàn)在在A公司的辦公樓上其中一間辦公室注冊一家商貿(mào)公司B公司,B公司法人和A公司法人不是同一個人,但是背后是同一個老板!請問這種情況現(xiàn)在稅務(wù)局讓B公司交房產(chǎn)稅和土地使用稅!請問還需交嗎?
到底無形資產(chǎn)攤銷計(jì)不計(jì)入營業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
海關(guān)申請產(chǎn)地證這個要如何做,我們公司是從貿(mào)易公司進(jìn)的貨,我要填供貨方的再上一游企業(yè)嗎
老師,您好!我想問一下溢價發(fā)行債券,在算什么的時候,需要考慮溢價的部分
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款。可以嗎,用不用交稅,需要啥附件
老師,請解析下這句話:加工費(fèi)記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會計(jì)把委外加工費(fèi)單獨(dú)出來放制造費(fèi)用了。我然后我核算成本只能分配到各個產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個委外件。因?yàn)椴缓怂惆氤善烦杀?。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細(xì)表肯定會領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因?yàn)楣に緵]核算成本。所以領(lǐng)料明細(xì)表我套用采購單價乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費(fèi)單價。那我現(xiàn)在是要把加工費(fèi)減掉對吧。 2、全盤把加工費(fèi)單獨(dú)出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費(fèi)計(jì)入委外加工產(chǎn)品成本
要不要補(bǔ)計(jì)提?還是直接借:稅金及附加貸:銀行存款?
是直接借:稅金及附加貸:銀行存款