您好,專票交稅填1行,普票免稅填10行
小規(guī)模申報第三季度增值稅,有自行開普票也有代開增值稅專票,都是開具1%的稅點,申報時該如何申報?需不需要填寫附表?
小規(guī)模,我本季度代開專票不含稅銷售額是113769.87,普票是1919.8,我增值稅報表怎么填寫?
小規(guī)模公司季度代開專票6萬又開普票43萬那么普票就要全額要交稅那么增值稅報表小規(guī)模就不能填寫在免稅欄上那報表要怎么填寫呢
小規(guī)模代開專票,本季度也開有普票,增值稅季報怎么填寫?
小規(guī)模納稅人季度開普票49000 季度開專票9800 怎么填增值稅報表
5月份開了200萬發(fā)票,200萬之前已經(jīng)490萬了,超500萬了,開的是1%的專票,現(xiàn)在怎么辦
老師你好我們開票超一般納稅人了,現(xiàn)在運費發(fā)票可以不
老師你好,我這個工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報中級,你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對啊,報考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價
老師,對公賬戶轉(zhuǎn)款法人個人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對公轉(zhuǎn)法人個人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標準版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個月6月做分錄調(diào)整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
可是最后還出現(xiàn)本期應(yīng)補稅額是專票1%的金額,怎么處理
減免稅申報表需要填寫專票減免的2%稅額嗎
學(xué)員您好,是的,對的
老師看得見發(fā)的圖片嗎?第15和第16行是專票的3%稅額,是這樣填寫嗎,減征額應(yīng)該和減免稅申報表一樣金額吧?一開始自動跳出來的是2%的金額,現(xiàn)在是我手動改上去的好像不對
先在3%稅目里填 收入,再在減免稅額欄填收入*2%本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報明細表》減稅項目相應(yīng)欄次。
你的第二句話里,減免稅額欄是主表還是哪里呀
這個是附表減免明細表
不懂在上圖哪里填收入的2%
學(xué)員您好,是的,對的第一行
那主表還要補交稅那專票1%稅額,怎么填寫
學(xué)員朋友您好,引用附表的數(shù)據(jù),檢查一下邏輯是否正確