您好,專票交稅填1行,普票免稅填10行

小規(guī)模申報(bào)第三季度增值稅,有自行開普票也有代開增值稅專票,都是開具1%的稅點(diǎn),申報(bào)時(shí)該如何申報(bào)?需不需要填寫附表?
小規(guī)模,我本季度代開專票不含稅銷售額是113769.87,普票是1919.8,我增值稅報(bào)表怎么填寫?
小規(guī)模公司季度代開專票6萬又開普票43萬那么普票就要全額要交稅那么增值稅報(bào)表小規(guī)模就不能填寫在免稅欄上那報(bào)表要怎么填寫呢
小規(guī)模代開專票,本季度也開有普票,增值稅季報(bào)怎么填寫?
小規(guī)模納稅人季度開普票49000 季度開專票9800 怎么填增值稅報(bào)表
沒有稅費(fèi)支付記錄,海關(guān)繳款書不顯示
老師有一張專票金額幾百元。稅額幾塊錢。現(xiàn)在客戶要求改成普票。那我這個(gè)專票需要沖紅重新做嗎?上個(gè)月開的。
進(jìn)銷存的采購(gòu)單,是寫積分前的價(jià)格還是積分后的價(jià)格
哪些普票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)哪些專票不可以進(jìn)項(xiàng)?麻煩老師發(fā)下最新的資料?
老師好 請(qǐng)問四川初級(jí)會(huì)計(jì)繼續(xù)教育,怎么選擇入囗學(xué)習(xí)教育
老師,這題答案中,求出來銷項(xiàng)稅額又減去進(jìn)項(xiàng)稅額,可是,購(gòu)進(jìn)稅額,當(dāng)年不就應(yīng)該抵扣過了嗎?為什么又抵扣一次呢
傳媒公司與娛樂主播簽合作協(xié)議,公司用公戶給他們主播發(fā)放工資時(shí),需要給這些主播申報(bào)個(gè)稅嗎
可轉(zhuǎn)債的發(fā)行時(shí)間如果是4.1日,在計(jì)算稀釋每股收益的時(shí)候需要考慮時(shí)間權(quán)重嗎?
老師 公司處置名下的車 保險(xiǎn)公司退了保費(fèi)2500 怎么入賬 借銀行存款貸管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi)嗎?
去年暫估了前幾個(gè)月的電費(fèi)和一些材料,后續(xù)去年年底發(fā)票過來了,但是我忘記暫估過了,直接入賬了。今年調(diào)整怎么調(diào)整?小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。 直接原分錄沖前邊暫估的分錄,還是先用生產(chǎn)里轉(zhuǎn)到原材料在紅沖暫估,然后材料進(jìn)銷存里出庫(kù)和入庫(kù)都錄入負(fù)數(shù)


可是最后還出現(xiàn)本期應(yīng)補(bǔ)稅額是專票1%的金額,怎么處理
減免稅申報(bào)表需要填寫專票減免的2%稅額嗎
學(xué)員您好,是的,對(duì)的
老師看得見發(fā)的圖片嗎?第15和第16行是專票的3%稅額,是這樣填寫嗎,減征額應(yīng)該和減免稅申報(bào)表一樣金額吧?一開始自動(dòng)跳出來的是2%的金額,現(xiàn)在是我手動(dòng)改上去的好像不對(duì)
先在3%稅目里填 收入,再在減免稅額欄填收入*2%本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次。
你的第二句話里,減免稅額欄是主表還是哪里呀
這個(gè)是附表減免明細(xì)表
不懂在上圖哪里填收入的2%
學(xué)員您好,是的,對(duì)的第一行
那主表還要補(bǔ)交稅那專票1%稅額,怎么填寫
學(xué)員朋友您好,引用附表的數(shù)據(jù),檢查一下邏輯是否正確