你好,代開專票? 填寫在1-3欄次里面去? ?;? 普票不超過45萬 填寫10欄免稅銷售額 欄次去?
你好老師,小規(guī)模季報,本季度代開專票2.7萬,增值稅已交,自開普票14.5萬,怎么填報稅?14.5能填在主表免稅銷售額里面嗎?我2.7萬的增值稅已交怎么填報?
小規(guī)模納稅人季報,填寫增值稅申報表,這個季度普票不含稅金額開了十萬,專票不含稅金額開了5萬,那我15行,本期應(yīng)納稅額填寫多少
小規(guī)模自開普票和代開專票不含稅銷售額超過30萬,增值稅申報表怎么填寫?
老師,小規(guī)模納稅人季報在增值稅季報里面填寫的是季度的不含稅銷售額對吧?那這個表格我填了不含稅銷售額,下面自動計算出來的應(yīng)納稅額合計不對呢?本季度代開了2000000的專票
小規(guī)模,我本季度代開專票不含稅銷售額是113769.87,普票是1919.8,我增值稅報表怎么填寫?
現(xiàn)查到2024年個人代開勞務(wù)發(fā)票未做代扣代繳的,發(fā)票能做稅前扣除嗎?要怎么處理這筆費用?
老師申報24年匯算清繳時,25年入賬的有24年票據(jù)進(jìn)了未分配利潤,資產(chǎn)負(fù)債的未分配利潤減少了,利潤表的成本和費用增加了,也填了,在資產(chǎn)負(fù)債表中還需要填哪一項
老師好,我們現(xiàn)在的公司是一般納稅人,想再成立一家公司分分人員,成為小型微利企業(yè),這樣風(fēng)險高嗎,原來稅率25現(xiàn)在5,稅務(wù)局會不會查呢
老師,企業(yè)員工如果在24年個稅app上沒有產(chǎn)生個稅,是不是不用做個人所得稅匯算清繳?需要怎么做
老師,匯算清繳調(diào)增了一些財務(wù)費用什么的,我的賬不用調(diào)整吧!調(diào)表不調(diào)賬?
請問,小規(guī)模納稅人24年7月份開了一份170萬的票,24年10月開了一份180萬的票,其他各月都是小金額10幾萬,24年共開票不含稅金額470萬,那為了不變成一般納稅人,在今年25年幾月份才能開100萬的票呢?
發(fā)票借款利息2024年的部分需要修改在2024年增值稅嗎,滯納金要交多少錢?能幫忙算一下嗎
老師您好,企業(yè)和個人簽訂勞務(wù)合同,每月按時申報勞務(wù)報酬個稅。發(fā)票個人年底一次性開完,我每月的賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢,我每月在個稅app報完勞務(wù)費交個稅和個人年底提供完發(fā)票以后的分錄怎么處理
我公司采用成本法核算長期股權(quán)投資,對子公司投資了100萬元,但是子公司有虧損,我公司持有子公司的所有者權(quán)益還剩下50萬元。請問我公司把該子公司的股權(quán)按照100萬元對外轉(zhuǎn)讓了,請問這種情況下需要確認(rèn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得嗎?
借款利息是2024年8月到2025年2月,在2025年2月才統(tǒng)一開增值稅發(fā)票,2024年的部分未在2024年年計提,確認(rèn)收入,可以嗎,怎么辦,需要調(diào)整,然后繳納滯納金嗎
附表二的第一列,增值稅額,我這么填寫對不對?
你好 ;? 是的。 就會這樣寫的?
那么有一個計稅依據(jù)修改原因,是必選,我怎么選?我是正常申報
您看一下圖片?
你好 ;? ?選擇其他處理下??
原因呢?我就這正常申報?
你好 ;? ? 是的。 正常報。? 你其他上面兩個? 不是這些 2個稅率的話 選擇其他正常報?