是的,就是那樣處理的哈
老師請問我們公司每個月印花稅都交,到季度的時候又交正個季度的,那印花稅不是交重復(fù)了嗎?例如我們我們11月份交11月份的印花稅,12月份季度又交10月,11月,12月印花稅??有點搞不懂
老師好,印花稅核定是按次申報,但是去年2季度-4季度的印花稅我是今年1月申報的,這樣可以嗎?
本公司一般納稅人小微企業(yè),是服務(wù)的公司,現(xiàn)在是季度申報報稅,印花稅顯示也是季度申報了,但是4月和5月的印花稅都在前兩個月給報了,這次季度申報印花稅只申報6月的印花稅數(shù)據(jù)可以嗎,還是印花稅必須按照系統(tǒng)認定的季度申報去申報
老師,你好!我申報二季度印花稅,購進的我是取4-6月庫存商品借方的數(shù)字嗎?謝謝!
老師好,我的印花稅是按季度報的,第一季度已經(jīng)交了,我現(xiàn)在取數(shù)是去4到6月的金額來交印花稅對嗎
我公司從公賬支付給對方個人賬戶,沒有發(fā)票的支出,對我公司有何影響
老師我個人經(jīng)營所得稅匯算清繳退稅的請求被駁回了、不給退100多、退稅錢我們不要了、還需要重新申請申報個人經(jīng)營所得匯算清繳申報表嘛?
請問 建筑企業(yè)預(yù)繳稅款,申報的時候預(yù)繳沒抵扣完 ,剩余的預(yù)繳填在哪一欄
老師我來出發(fā)票系統(tǒng)顯示增值稅普票合計稅額是344.29銷售合計金額160857.93元,老師因為我們是小規(guī)模公司所以我每季度末把增值稅銷項稅額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,但合計稅額是364.02,是因為無票收入的原因嗎,這要怎么辦多出19.73
老師,如果是勞務(wù)派遣差額征稅如收入100,成本60,那開具的發(fā)票總金額是40是吧,分錄是做主營業(yè)務(wù)收入100,成本60是吧?
我們是按季度報稅,5月收到發(fā)票,但是還沒付款,款項在6月份付的,可以直接把5月這個發(fā)票用到6月嗎,實際公司做賬
A公司在我司用的水,由我司替他交水費。A公司先打款給我司3000元,后面產(chǎn)生的水費一 一 從這3000元中扣除。怎么做分錄
高新技術(shù)企業(yè)5月買了車供研發(fā)人員使用,車30萬,打算一次性稅前扣除,填a201020,這三十萬加計扣除的話,直接一次填到107012可以嗎
老師您好,之前會計去年附件稅多計提了,計提的是未減半之前的,所以導(dǎo)致應(yīng)交稅費一直有余額。這些余額怎么能清零,如果我今年不計提了等充平再計提能行嗎,
我們是按季度報稅,5月收到發(fā)票,但是還沒付款,款項在6月份付的,可以直接把5月這個發(fā)票用到6月嗎
按收入報印花稅對吧
按購入和銷售的貨物,不含稅金額