借周轉(zhuǎn)材料 貸銀行存款 借制造費用等 貸周轉(zhuǎn)材料
老師。我用的用友T3標準版財務(wù)軟件。然后其中有個核算模塊。里邊包括材料入庫。出庫。產(chǎn)成品入庫。出庫等。然后一般進貨后倉庫都是用這個軟件做了材料入庫出庫。(其中有材料(有好多種類,扁鋼,角鋼,鋼板等等),外購產(chǎn)成品,輔料等等。)我想問下,關(guān)于這個原材料(就是我們買的材料我這快怎么做賬。按名細錄入嗎。我之前直接做的原材料沒有分開。也沒有按數(shù)量金額式登錄,這樣的話我怎么做呢。老會計說讓我和倉庫的原材料對上(主要是重量單價對上,我這快怎么改善呢謝謝了))
老師,你好,我公司購入一部分工地用的材料,活干完以后,還有剩余的材料也退給了供貨商,正確的賬務(wù)處理,購入材料時做入庫,領(lǐng)用時做出庫,退貨時,財務(wù)做一筆分錄,借,庫存商品,貸主營業(yè)務(wù)成本,退材料給商家時,分錄,借應(yīng)付賬款,貸庫存商品,對嗎?內(nèi)部帳
老師,我們生產(chǎn)產(chǎn)品的原材料發(fā)票沒有到,我現(xiàn)在需要暫估入庫,暫估入庫的數(shù)量啥都和發(fā)票一致,暫估完要領(lǐng)用出庫至生產(chǎn)成本,再由生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)至庫存商品,但是入庫存商品的時候要入數(shù)量,這部分材料的數(shù)量錄入的話就會增加庫存商品的數(shù)量,這部分我應(yīng)該怎么操作呢?分錄是怎樣的?只是針對暫估的這部分原材料
老師:請教一下 公司上了ERP系統(tǒng)后,其中有部分原材料是屬于客供件,就是客戶付款把原材料拉我公司入庫后領(lǐng)料用于生產(chǎn),但這部分原材料是客戶付款我公司不支付的。1、后續(xù)成本分攤的時候也剔除了這部分原材料,就按暫估0.01/件單價入庫,但后面原材料入庫就與系統(tǒng)里邊對不上了 這部分怎么操作?。?、賬務(wù)處理的時候分錄需要體現(xiàn)嗎?3、如果要體現(xiàn)應(yīng)該怎樣做?
老師,ERP入庫正常的原材料外,還有刀模,五金,辦公用品也入庫了,針對除原材料 這個在入庫時要怎么分錄,領(lǐng)用時怎么做分錄
老師30萬,36萬,300萬,的臨界點是多少呢?怎么合理控制呢?
這道題不明白,誰能幫忙解釋一下
請邏輯清晰的老師答題 如果周轉(zhuǎn)材料不屬于存貨,為什么例題中周轉(zhuǎn)材料在存貨的范疇里
老師,發(fā)票開出去了,如果以后要紅沖有時間限制嗎?
老師你好,營業(yè)執(zhí)照辦出來,后邊是什么流程
老師你好,請問一下我上個季度開了一張普票,但是老板說是開專票的,這個季度再沖出來開回專票,這樣報稅有影響嗎?
庫存商品報損能稅前扣除嗎
本月開的發(fā)票有之前月份的發(fā)票,之前不需要開,用到了才開,售票行業(yè)每個月都會有之前的發(fā)票,沒有統(tǒng)計,就是按照開票系統(tǒng)里面統(tǒng)計的稅率報的稅,和賬上統(tǒng)一
老師,請問一下紅字發(fā)票是不是只能銷售方開具購買方?jīng)]權(quán)限去紅沖?
公司沒有車輛,法人開了一張公司抬頭的加油票,能報銷入賬嗎
這些不是入原材料?,而是入周轉(zhuǎn)材料,是不是只有原材料才入,那個包裝材料呢?是入周轉(zhuǎn)材料還是原材料
原材料輔料的做,原材料里面 其他的易耗品,工具這些你都可以直接做周轉(zhuǎn)材料
那還有外發(fā)加工入庫是直接記制造費用-委外加工嗎
借委托加工物資 貸周轉(zhuǎn)材料。
那這個領(lǐng)用時就好難區(qū)分,入周轉(zhuǎn)材料的還得區(qū)分是記制造費用的辦公費,還是低耗品,還是模具費
沒有出庫單嗎 出庫單有寫具體的部門嗎?
有出庫單,ERP導(dǎo)出,對于入分了原材料,低耗品,領(lǐng)出時不好分沖原材料 還是低耗品,對于領(lǐng)用時那么多類目,借方,也不好分,有什么好的辦法嗎
你們倉庫設(shè)置的時候不設(shè)置主要材料,輔助材料嗎?你讓倉管那邊給你分出來不就行了。還有你們倉庫他是不應(yīng)該都有一個標牌嗎?標牌上都應(yīng)該寫著。