你好,你看一下你當(dāng)時預(yù)繳的時候,稅款所屬期選擇的是幾月份,你看完稅證明就行。如果是第二季度的話,你找你稅務(wù)局那邊給你維護(hù)一下。

我們老板和老板娘各有一家公司,去年老板的公司(A)支付寶轉(zhuǎn)了100萬到老板娘(B)的公司的支付寶上,因為B公司去年下半年開始了個新的項目,有工資,社保,房租,水電費等費用,沒有錢,所以轉(zhuǎn)過來了,后來我們公司出納就直接從支付寶提現(xiàn)到基本戶上面了,去年我們公司的賬是代理記賬做的,因為B公司這幾年一直都是零申報的,我們公司的出納也沒有跟代理記賬那邊溝通,那邊也不知道情況,銀行流水也沒有去拉,雖然他們每個月在電子稅務(wù)局上面申報社保,扣費,也沒有來問公司,所以他們只是申報了下社保,財務(wù)報表之類的,個稅,賬都沒有做,我今年4月份接過來的時候把前面的工資,費用的賬都補上了,去年申報的財務(wù)報表也沒有去更改,個稅也沒有補上,支付寶收的款做成了預(yù)收賬款,聽取了一個財務(wù)朋友的建議,預(yù)收賬款每個月確認(rèn)了一部分收入,但是現(xiàn)在賬上還掛著60萬,那現(xiàn)在要怎么處理呢?怎么樣才能規(guī)范化呢?
老師,我們是一般納稅人,我們8月份接了一個異地工程,給客戶開票了249000元含稅,8月我在電子稅務(wù)局進(jìn)行跨區(qū)域涉稅事項報告,,按照合同工期有效期填了8.30—9.29,9月在電子稅務(wù)局進(jìn)行報驗登記,但面提交 預(yù)繳增值稅時,頁面提示要去當(dāng)?shù)卮翱谵k理,我又把預(yù)繳增值稅表撤銷了。我想10月份再去項目地稅務(wù)窗口辦理預(yù)繳增值稅等相關(guān)稅費,我打12366熱線,說是可以,我10月份預(yù)繳的這部分稅款,10月份如果沒有銷項稅額,那就留底但不是進(jìn)項稅額,等后面哪個月有稅額了直接就抵扣了,我不太明白,那10月份賬務(wù)處理應(yīng)該怎樣做?
老師請問一下: 小規(guī)模二季度5月份自開專票 3%稅率開錯成1%了,在第三季度7月份電子稅務(wù)局真報表時 有點問題能不過,當(dāng)時問了稅務(wù)大廳讓按3%填報交稅。 同時7月份把稅率開錯的1%紅沖之后,開了一張正確的3%的票,可是 在10月份填報第三季度的時候 里面不是顯示我要多交稅款了嗎,當(dāng)時填報的時候應(yīng)該把我已經(jīng)交稅的不含稅收入減下來 對吧。一下子疏忽了 已經(jīng)申報扣款了,才發(fā)現(xiàn)這個問題,好在 去稅務(wù)大廳辦理了抵欠,說第三季度先不扣款,把多交的稅款去大廳抵了再。 現(xiàn)在的問題是,我的賬 科目余額表 應(yīng)交增值稅 余額咋就不對呢? 應(yīng)該顯示我有多交的稅款 才對吧? 7月份 我紅沖了1%,開了正常的3%。在此期間我是不是應(yīng)該要做一筆分錄,體現(xiàn)出我多交稅了呢?怎么做
老師,我們公司是茂名市的公司,然后在佛山做工程,在4月開了發(fā)票,然后以特殊主體的身份進(jìn)佛山的電子稅務(wù)局里面做預(yù)繳申報,扣了稅費,現(xiàn)在7月份,我以原來正常的登錄電子稅務(wù)局,也就是茂名的稅務(wù)里面做申報2季度增值稅,但是在佛山預(yù)繳的稅費沒有關(guān)聯(lián)出來,手填寫下去,也說是錯誤的,怎么回事呢?
代管一個上海的公司每月做納稅申報事宜,前幾年曾在里面登記為辦稅員,財務(wù)負(fù)責(zé)為另一個人,今年財務(wù)負(fù)責(zé)人換了,新?lián)Q的人員只是在他自己的稅局系統(tǒng)中添加了自己為該公司財務(wù)負(fù)責(zé)人,并未登錄該公司的稅局進(jìn)去做實名認(rèn)證。 我現(xiàn)不在給這個公司做納稅申報,該財務(wù)負(fù)責(zé)人也不管事他也要走了,申報納稅一直用eTax@sh申報,未登錄過該公司電子稅局,后面這個公司很可能就沒人進(jìn)行每月的納稅申報了,我現(xiàn)在不知道怎么取消自己辦稅員的身份。 請問我直接和這個公司的專管老師說自己離職了,不在代管該公司納稅申報事宜,后面可能會出現(xiàn)每月沒有做納稅申報事宜,這樣可行。那個辦稅員身份對是否會有影響。 (這個公司法人都聯(lián)系不上了,除了那個財務(wù)負(fù)責(zé)人,一個主事的人都聯(lián)系不上了)
自己公司開具的農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票可以全額抵扣嗎,具體條文
小規(guī)模納稅人如何計算企業(yè)所得稅,有什么優(yōu)惠政策
請問營業(yè)執(zhí)照綁定抖店,是不是所有的收入沒開票都會同步到稅局?
郭老師,小規(guī)模公司綁定網(wǎng)站,開票收入季度小于30萬,實際收入多于30萬,按開票算收入可以嗎
我們是水樂園的,開業(yè)進(jìn)了一批售賣庫存商品,現(xiàn)在要把這一塊分包出去,得把這一批庫存商品處理,1我們打包整體賣出去,開發(fā)票給他,他把錢轉(zhuǎn)進(jìn)來,又接近20多萬的貨,估計對方不愿意一次性都這么多少!2我們簽合同的時候,附加條件讓他代賣我們的庫存商品,他已分成的模式把進(jìn)價反還給我們公司,我們已收到的錢,做收入報稅,平庫存,老師給個聯(lián)系,
老師好!小規(guī)模老板收到短信說10月份未完成社保費申報繳納?她這個公司都沒開通社保戶呢?
老師 虛開增值稅專用發(fā)票的金額在1萬一下 這里的金額1萬元是指 專用發(fā)票上的哪個金額(不含稅金額 稅額 價稅合計)
請問一下老師,報今年第三季度的報表時,要填已計入成本費用的職工薪酬包不包括五險一金里的單位部分的?。恐x謝
老師,請問結(jié)構(gòu)性存款的詢證函怎么填,謝謝
明天還能更正個稅申報和增值稅申報嗎
是屬于4月份的,那找管理員維護(hù)一下咯
對的,是的,是這么做的。