您好,對的,就是先計(jì)入到預(yù)付賬款,然后每期攤銷的
2022年九月份預(yù)付2022年下半年的房租以及2023年1至6月份的房租,一共預(yù)付了一年的房租,九月份付款時(shí),會(huì)計(jì)分錄借:預(yù)付賬款貸:銀行存款,每月攤銷費(fèi)用會(huì)計(jì)分錄是借管理費(fèi)用。貸:預(yù)付賬款,請問2022年十月發(fā)票到的會(huì)計(jì)分錄?
老師您好,我是二月支付了下年的房租,三月收到的發(fā)票,我的分錄2月是借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款,三月收到發(fā)票:借:管理費(fèi)用-租賃費(fèi),應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:預(yù)付賬款,攤銷:借:管理費(fèi)用-租賃費(fèi),貸:預(yù)付賬款
老師,我是今年6月份新成立的小規(guī)模納稅人。付了2023年7月—2024年7月一年的房租。因?yàn)榘l(fā)票跨年了,年底需要怎么做賬? 借:預(yù)付賬款 92347.20 貸:銀行存款 92347.20 借:管理費(fèi)用 7695.60 貸:預(yù)付賬款 7695.60
房租費(fèi)我7月支付23年7月到24年6月,一年的費(fèi)用。發(fā)票還沒有收到,我做的分錄是,借,其他應(yīng)付賬款,貸銀行存款。請問這個(gè)房租的攤銷要什么時(shí)候開始呢?(公司是小規(guī)模納稅人)
老師,我們今天要付款2024年的一個(gè)軟件使用費(fèi)用,請問2023年12月支付24年的軟件費(fèi),借:預(yù)付賬款,貸,銀行存款,那么這個(gè)會(huì)在24年去每個(gè)月去攤銷這個(gè)預(yù)付費(fèi)用嗎?還是從23年12月開始攤銷每個(gè)月的預(yù)付賬款,行為發(fā)票肯定是24年1來了,或者4000塊,金額不大,12月直接做預(yù)付賬款,來年1月一次沖完?:借管理費(fèi)用~軟件費(fèi)4000貸:預(yù)付賬款4000
老師想我想問一下,我們進(jìn)貨,對方請車,每一次的運(yùn)費(fèi)一萬多打給個(gè)人卡上,沒有開票給我們,我們就做一個(gè)運(yùn)輸協(xié)議。 像這樣子的話,用一般納稅付這個(gè)運(yùn)費(fèi)還是用小規(guī)模付這個(gè)運(yùn)費(fèi),這兩個(gè),用哪種,做賬會(huì)好做點(diǎn)。
個(gè)體查賬征收怎么算成本票
老師,我們得應(yīng)收賬款100萬收不回來了,是不是最后要轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出,要交企業(yè)所得稅,同樣,我應(yīng)付賬款100萬不付了,轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,同樣還得交企業(yè)所得稅
老師您好,請問我出口貨物進(jìn)項(xiàng)銷售額6千,進(jìn)項(xiàng)稅額780元,出口銷售額2萬元,那怎么算我能退多少稅呢?是上電子稅務(wù)局查相關(guān)商品對應(yīng)的退稅率算嗎?如果查該商品退稅率適用是9%,那我直接用6000進(jìn)貨銷售額*9%退稅率=540是退稅額嗎還是怎么算呢?
請問老師,公司做的純勞務(wù),這種需要繳納印花稅嗎?
老師,咨詢下:這種建筑服務(wù)發(fā)票只能開一行明細(xì)嗎?那價(jià)格折扣,可以嗎? 【建筑服務(wù)發(fā)票開具基本規(guī)定】 提供建筑服務(wù)時(shí),納稅人自行開具增值稅發(fā)票時(shí), 應(yīng)在發(fā)票的備注欄注明建筑服務(wù)發(fā)生地縣(市、區(qū)) 名稱及項(xiàng)目名稱。未注明則發(fā)票。不合規(guī),不能作為 有效發(fā)票使用。開票有*號(hào)的必填項(xiàng)。建筑服務(wù)類發(fā)票只能開一行明細(xì)。
運(yùn)用內(nèi)插法計(jì)算資本成本時(shí)怎樣快速找到試算的利率
請教,建筑工程類,公司所得稅稅負(fù)一般怎么計(jì)算的?掛靠別人收取的所得稅點(diǎn)是根據(jù)什么規(guī)定的呢?謝謝
比如員工工資6000,在外面做了其他工作,勞務(wù)報(bào)酬得了3500,而她生計(jì)費(fèi)5000+ 專項(xiàng)扣除:子女教育2000+房貸1000+贍養(yǎng)老人1500剛好等于9500,請問是不是不用交個(gè)人所得稅
在個(gè)稅客戶端更正之前月份的個(gè)稅,更正后需要重新再交一遍個(gè)稅嗎? 個(gè)稅客戶端會(huì)多退少補(bǔ)?