久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師,我是今年6月份新成立的小規(guī)模納稅人。付了2023年7月—2024年7月一年的房租。因為發(fā)票跨年了,年底需要怎么做賬? 借:預(yù)付賬款 92347.20 貸:銀行存款 92347.20 借:管理費用 7695.60 貸:預(yù)付賬款 7695.60

2023-07-15 15:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-07-15 15:03

您好,對的,就是先計入到預(yù)付賬款,然后每期攤銷的

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
您好,對的,就是先計入到預(yù)付賬款,然后每期攤銷的
2023-07-15
你好;? ?22年的話? 按月做分?jǐn)偩托辛恕?按月做 ; 你分錄? 就做? ?借管理費用。貸:預(yù)付賬款,? ? ;發(fā)票收到;? 附在之前憑證后面即可? ??
2023-01-12
這個最好是權(quán)責(zé)發(fā)生制按月做管理費用下面,你這個之前沒有做可以直接一次12月把之前補齊,
2021-01-04
你好,正規(guī)的做法是每個月都借管理費用-貸預(yù)付賬款 然后發(fā)票貼到5月就行。
2025-05-27
你好 支付的是1-6月份的可以
2020-12-11
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

領(lǐng)取會員

親愛的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費學(xué)習(xí)課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×