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上個月多交增值稅 600 憑證是 借:應交稅費-未交增值 貸:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅 這個月我要把這600平掉怎么做分錄 謝謝

2023-07-15 12:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-15 12:42

同學,你好 你現(xiàn)在是哪個科目余額?

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快賬用戶1273 追問 2023-07-15 12:44

轉(zhuǎn)出多交增值稅貸方余額600

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齊紅老師 解答 2023-07-15 12:45

同學,你好 貸:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅 貸:營業(yè)外收入

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快賬用戶1273 追問 2023-07-15 12:46

不對吧 我只是上個月認證多了 這個月要把待抵扣用掉 怎么出現(xiàn)營業(yè)外收入了

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齊紅老師 解答 2023-07-15 12:48

同學,你好 上個月認證多了 那你具體分錄如何? 你把你增值稅的分錄都發(fā)給我

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快賬用戶1273 追問 2023-07-15 12:53

系統(tǒng)自動結(jié)轉(zhuǎn)的 借 應交稅費未交增值稅 600 貸 應交稅費 應交增值稅 轉(zhuǎn)出多交增值稅600

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齊紅老師 解答 2023-07-15 12:55

同學,你好 你的分錄里面沒有待抵扣的增值稅

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快賬用戶1273 追問 2023-07-15 12:59

你好 我上個月是需要14000的進項稅 我認證掉的發(fā)票總額是14600所以多了600出來 是系統(tǒng)自動結(jié)轉(zhuǎn)的

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齊紅老師 解答 2023-07-15 13:01

同學,你好 應交稅費 應交增值稅 轉(zhuǎn)出多交增值稅600 這個掛在賬上 你這個有銷項的時候,會自動結(jié)轉(zhuǎn)抵扣的

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同學,你好 你現(xiàn)在是哪個科目余額?
2023-07-15
你好,十月份交完增值稅后的分錄是 借:應交稅費 -未交增值稅 300 貸:銀行存款 300
2020-10-28
你好,銷項大于進項時, 1、當月應交未交的增值稅 借:應交稅費——應交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅
2020-12-21
您好!是轉(zhuǎn)出多交的部分
2022-07-11
您好,這個的話是沒錯的,最后就是這樣的
2024-01-15
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