同學,你好 你現(xiàn)在是哪個科目余額?

9月結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄是: 借:應交稅費- 應交增值稅 -轉(zhuǎn)出未交增值稅 300 貸:應交稅費 -未交增值稅 300 問:十月份交完增值稅后怎么做分錄 謝謝
借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額600萬 貸:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅600萬 借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅300萬 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額300萬 借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅300萬 貸:應交稅費-未交增值稅300萬 借:應交稅費-未交增值稅300萬 貸:銀行存款300萬 老師,我上邊寫的分錄對不對?
當月多交增值稅 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 這個分錄不明白,這是哪個轉(zhuǎn)給哪個? 為什么?
什么情況會出現(xiàn)當月多交增值稅,并在月末結(jié)轉(zhuǎn)時用到借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅,謝謝
上個月多交增值稅 600 憑證是 借:應交稅費-未交增值 貸:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅 這個月我要把這600平掉怎么做分錄 謝謝
10、商品流通企業(yè)會計中批發(fā)企業(yè)外購商品的成本一般指的是(A、進貨原價B、價款加上運雜費)。C、價款加上運費D、購進商品支付的所有款項
A公司將生產(chǎn)用的數(shù)控機床與B公司的專利技術(shù)交換,該交換不具有商業(yè)實質(zhì),分錄該如何做
老師,請問老板有一家小規(guī)模公司,一家一般納稅人公司,一般納稅人公司缺錢,是不是只能跟小規(guī)模公司借錢,還有其他合理拿錢的方法嗎?(董孝彬老師)
老師,像銷售商品根據(jù)確認收入時候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時候確認收入,什么時候確認成本呢
老師,我們是外貿(mào)企業(yè)出口的,收客戶款是按cif價收,甚至會多收運費,出口報關(guān)單是按Fob出口,會計做賬也是按fob確認收入,代收的運費貨代會開一部分運輸發(fā)票,剩余部分就留給我們了,比如 收客戶130元,其中100元是fob價,20元是運輸費,10元剩余也就給我們了。這10元要報收入嗎?會計把這20元做成了銷售費用,感覺不對,出口報關(guān)單我們要按cif出還是按fob出口
老師,像銷售商品根據(jù)確認收入時候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時候確認收入,什么時候確認成本呢
各位老師大家好,我是從別人手里才接過的賬務,我從2022年已經(jīng)開始補賬了,銀行流水顯示是還貸款,我不知道怎么入賬呢,請老師們指點一下,謝謝
公司招了一個清潔阿姨,53歲,屬于退休人員返聘嗎?要給她購買社保嗎?能對公發(fā)放工資嗎
請樸老師回答,老師你剛才說的兩次意思不一樣,第一次說的是最后一筆業(yè)務下畫紅線,第二次說在本日合計下畫單紅線,哪個才是對的,如果紅線畫錯位置了怎么辦?
老師,我想做一個內(nèi)賬的表,就是能知道我收了多少錢,還有多少錢沒回,付了多少錢,還有多少錢沒付,開了哪些票,還有哪些票沒開,請問有模板嗎?
轉(zhuǎn)出多交增值稅貸方余額600
同學,你好 貸:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅 貸:營業(yè)外收入
不對吧 我只是上個月認證多了 這個月要把待抵扣用掉 怎么出現(xiàn)營業(yè)外收入了
同學,你好 上個月認證多了 那你具體分錄如何? 你把你增值稅的分錄都發(fā)給我
系統(tǒng)自動結(jié)轉(zhuǎn)的 借 應交稅費未交增值稅 600 貸 應交稅費 應交增值稅 轉(zhuǎn)出多交增值稅600
同學,你好 你的分錄里面沒有待抵扣的增值稅
你好 我上個月是需要14000的進項稅 我認證掉的發(fā)票總額是14600所以多了600出來 是系統(tǒng)自動結(jié)轉(zhuǎn)的
同學,你好 應交稅費 應交增值稅 轉(zhuǎn)出多交增值稅600 這個掛在賬上 你這個有銷項的時候,會自動結(jié)轉(zhuǎn)抵扣的