您好,10元作為收入報增值稅。
老師,您好,我們公司在抖音開店賣貨,例如某一個商品我們銷售價50元,客戶付款48,平臺補貼2元,公司實收50元,抖音要求3元給抖音平臺開服務(wù)費發(fā)票,那么我銷售商品報稅金額是50元嘛,這樣我們不會有兩塊錢重復(fù)繳稅嘛?
舉例: 商品原價100元,921好物節(jié)活動期間,商家品牌促銷88折,平臺發(fā)放優(yōu)惠券滿50減10元,訂單應(yīng)付金額78元。消費者使用微信支付,享受支付補貼0.5元,消費者實付金額77.5元。 平臺設(shè)定的技術(shù)服務(wù)費率5%,商家設(shè)定的達人推廣服務(wù)費率20% 以上無需單獨考慮運費,增值稅和所得稅。 問題: 1、請計算商家的商品銷售收入;平臺技術(shù)服務(wù)費金額;達人推廣服務(wù)費金額;商家結(jié)算金額(即商家最終獲得的款項);并思考商家是否有其他性質(zhì)的收入。 2、作為商家、平臺、達人不同身份,從賬務(wù)核算、稅務(wù)處理、發(fā)票管理等方面闡述關(guān)注點及判斷過程,并列出完整分錄及入賬時點。 提示:平臺優(yōu)惠券可以從多角度理解,可以認定為是平臺給用戶的補貼;也可以認定為是平臺給商家的補貼;也可以從稅務(wù)角度有更多的思考和建議。
某公司為增值稅一般納稅人企業(yè),應(yīng)收賬款現(xiàn)金折扣的會計處理采用總價法,月初“壞賬準備”賬戶的貸方余額為48000元。12月份發(fā)生有關(guān)貨幣資金及應(yīng)收項目的經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下:(1)12月1日,公司出納員交來因上個月工作失誤,由本人賠償?shù)默F(xiàn)金200元。(2)12月2日,公司填制“銀行本票申請書”,申請不定額本票240000元,銀行收取手續(xù)費100元。(3)12月3日,公司銷售給陽光商店一批商品,價款160000元,增值稅稅額為20800元,付款條件為“2/10、N/30”。(4)12月4日,公司以不定額本票購進材料180000元,增值稅23400元,余款由收款單位退回,公司已將其存入銀行。(5)12月5日,公司銷售給玉泉商店商品200000元,增值稅稅額為26000元,玉泉商店當即開出一張無息、期限為1個月的商業(yè)匯票。(6)12月6日,一張出票日期為11月6日、月利率為8o、票面價值為150000元、期限為1個月的商業(yè)承兌匯票到期,公司收到本金和利息。(7)12月7日,因產(chǎn)品質(zhì)量問題,陽光商店在未支付貨款的情況下退回不合格產(chǎn)品20000元,增值稅稅額為2600元,已開具紅字增值稅專
抖音店鋪商品價格40元,店鋪劵30元,抖音平臺補貼2元,客戶付款8元,公司入賬10元。之后抖音平臺扣除服務(wù)費1元,給公司結(jié)算入賬金額實際是9元。請問公司以哪個金額作為收入報增值稅?
老師,我單位是物業(yè)公司,商場的物業(yè),現(xiàn)在有個這種業(yè)務(wù),你看看我應(yīng)該怎么處理。我公司和抖音合作,客戶可以從抖音平臺購入各商鋪的購物券,比如70抵100,150抵200元。這樣抖音收到款后就把款轉(zhuǎn)回我公司,我公司再按名字轉(zhuǎn)給各商鋪,現(xiàn)在是有個問題,如果抖音收的款就通過我司轉(zhuǎn)給各商鋪我司只是代打款也好說,但是現(xiàn)在是我司也得給商鋪一定的補貼金額,那我司出的這個錢我應(yīng)該怎么做賬。
老師,物業(yè)公司代收取暖費,比如應(yīng)收1000元,業(yè)主刷卡到銀行賬戶998元,手續(xù)費2元,物業(yè)公司應(yīng)該開收據(jù)1000元,對吧?物業(yè)公司怎樣做賬?應(yīng)付給供噯么司多少錢
請問如果老板問我截止到目前還差多少成本票,我應(yīng)該看哪個數(shù)據(jù)
2017年一起未決訴訟,然后按最可能發(fā)生賠償?shù)慕痤~100萬確認了預(yù)計負債,然后2018年7月法院判決甲公司賠償原告150萬然后該分錄是調(diào)整以前年度損益還是直接進入營業(yè)外支出因為這個是屬于資產(chǎn)負債表日后調(diào)整事項如果不屬于前期差錯還需要調(diào)整還需要確認以前年度損益嗎?
請問在一個項目中分得10%干股,每年都能分得這個項目10%的利潤,如果公司收到這10%利潤需要為對方提供發(fā)票,都涉及什么稅金,稅率是多少?
請問殘疾人保證金未滿30都不用交嗎
我跟他們做的不一樣怎么回事
按照采購合同的約定應(yīng)支付的設(shè)備款,是否屬于金融工具準則規(guī)范的金融負債?
超市商品進銷存核算流程是怎樣的
本公司為乙方承租個人丙的船舶用在工程上,可以開票租賃發(fā)票給建設(shè)甲方嗎?
今年1月1日,雙定個體戶被認定為查賬征收,類型為內(nèi)資個體,是不是表示還是個體戶,那讓做賬從1月份開始,那之前個體戶哪些數(shù)據(jù)需要保留在1月份作為年初數(shù)據(jù)?還是說從0開始建賬?在稅務(wù)局備案的有個銀行賬戶有余額!
請問扣除的服務(wù)費計入什么費用,還有公司支付的運費險計入什么費用?
你好,扣除的服務(wù)費計入銷售費用;公司支付的運費險計入銷售費用核算
老師,有部分是商家代發(fā)貨,公司沒有進賬發(fā)票怎么辦?貨款是老板私戶轉(zhuǎn)給商家,但是賣東西的貨款都是金公司賬了
您好,代發(fā)貨,可以規(guī)范流程,讓對方給你們開票什么的。
剛開始都不知道,好在金額都不知大,已經(jīng)發(fā)生的這些情況怎么辦?
您好,讓商家補開發(fā)票,看是否可以 的呢
目前該報稅了,沒有進項發(fā)票怎么辦,沒有入庫商品,是不是沒有辦法沖減成本,因為金額比較小,估計沒有發(fā)票
您好,這種情況只能不申報成本了
老師補貼收入,報稅時填在服務(wù)項目欄次,客戶實際支付的款項才調(diào)在貨物銷售欄次
您好,應(yīng)當都是貨物銷售的
但是我看店鋪平臺,是不同公司打款的補貼費,公司要開發(fā)票也不是給客戶,而是給補貼公司,是開具服務(wù)費或推廣費
補貼確認為貨物收入,到時候再給補貼公司開補貼服務(wù)費發(fā)票,是不是就重復(fù)了,補貼確認收入兩次
如果是這樣的情況下,是填在服務(wù)項目
您看一下這個照片單據(jù)
老師,補貼費用公司沒有開發(fā)票,后期開發(fā)票了怎么辦,公司小規(guī)模納稅人
您好,電商平臺獲優(yōu)惠補貼,財稅如何處理 - 知乎 (zhihu.com)參考這個文章理解下。 如果補貼確認為服務(wù)收入,則就不確認為貨物收入了。